
我公司用的财务软件是(金蝶KIS迷你版),我现在做账做到了11月,12月份还没有做,现在我11月有张凭证想修改
想反账,我知道要反结账反过账,但怎么操作呢?是把11月份的凭证调出来,在那里反,还是在哪里反呢...
想反账,我知道要反结账反过账,但怎么操作呢?是把11月份的凭证调出来,在那里反,还是在哪里反呢
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4个回答
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您好,如果已经结账到12期,需要先反结账,在主界面按CTRL+F12,再在主界面按CTRL+F11,反过账11期凭证,如果凭证审核了,还需要在凭证查询中反审核凭证,再来修改。
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在财务处理模块按Ctrl+F12 反结账。 再按Ctrl+F11反过账。
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财务处理模块(主界面)Ctrl+F12反结账,再Ctrl+F11反过账
反审核才需和审核是同一人
反审核才需和审核是同一人
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财务处理模块按Ctrl+F12 反结账。 再按Ctrl+F11反过账。要跟审核人同一人
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