我司是商业企业 一般人,进项税开机械设备方面的,销项本月并未开机械设备方面的,这种可以抵扣吗?
我司是商业企业一般人,进项税开机械设备方面的,销项本月并未开机械设备方面的,这种可以抵扣吗?比如这个月我司卖了5台锅炉需要开5万元的税票,但是手头只有4万元的机械设备票,...
我司是商业企业 一般人,进项税开机械设备方面的,销项本月并未开机械设备方面的,这种可以抵扣吗?
比如这个月我司卖了5台锅炉需要开5万元的税票,但是手头只有4万元的机械设备票,这样本月可以认证后,下个月可以抵扣吗?
在正式抵扣过程里,必须在我这机械设备销售后,开了销项税票,才能抵扣吗?可是这机械是买来自己用的。
现在正茫然中,希望懂的人给解释解释。我这业务该怎么做? 展开
比如这个月我司卖了5台锅炉需要开5万元的税票,但是手头只有4万元的机械设备票,这样本月可以认证后,下个月可以抵扣吗?
在正式抵扣过程里,必须在我这机械设备销售后,开了销项税票,才能抵扣吗?可是这机械是买来自己用的。
现在正茫然中,希望懂的人给解释解释。我这业务该怎么做? 展开
4个回答
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不论商业还是制造业,进项税抵扣和销售不是直接挂钩的,可以不对应。你这月认证抵扣多了后,下月还是可以抵扣的。
自己用的设备的进项税从08年开始是可以抵扣的了。
自己用的设备的进项税从08年开始是可以抵扣的了。
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增值税抵扣不需要一一对应,只要按销项税大于进项税的差额缴纳增值税就行了
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可以抵扣,不要想太多了。
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