17%增值税专用发票和3%增值税专用发票怎么算抵扣的金额?
例如:本月我司开具17%销项增值税专用发票含税金额为:30000元。本月需要3%的进项发票要多少金额?(因供应商开具17%发票有限,3%增值税专用发票也可以抵扣)。请教各...
例如:本月我司开具17%销项增值税专用发票含税金额为:30000元。本月需要3%的进项发票要多少金额?(因供应商开具17%发票有限,3%增值税专用发票也可以抵扣)。请教各位大侠,并附上核算工式。万分感谢!!!
补充一下。只是需要少量的3%增值税专用发票,没有全部都要3%的增值税专用发票。
再补充一下吧,现在开出30000元的销项发票,已经有了18000元的17%进项增值税专用发票,剩下需要多少3%的进项增值税专用发票呢?
不能全部用3%进项增值税发票,这个道理我还是懂的。 展开
补充一下。只是需要少量的3%增值税专用发票,没有全部都要3%的增值税专用发票。
再补充一下吧,现在开出30000元的销项发票,已经有了18000元的17%进项增值税专用发票,剩下需要多少3%的进项增值税专用发票呢?
不能全部用3%进项增值税发票,这个道理我还是懂的。 展开
20个回答
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你这样做的结果就是让存货变的无穷大,最终没人敢做这个单位的会计。
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销项税=含税金额/(1+增值税税率)*增值税税率 应纳税额=当期销项税-当期进项税 知道销项税,进项税你自己算吧,因为我不知道对方能给你开多少17个点的税,
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同意啊,你这个真的是亏大了
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同意河北樊志杰的意见,发票不是想要多少就要多少,小心小心。
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这样你不是亏了
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