请问增值税和税点的含义? 5

如:我公司为一般纳税人向A公司购买一些原材料金额为10000元,A公司给我公司开了一张17%的增值税,请问我该支付给A公司多少钱?11700元吗?这1700元税额对我司和... 如:我公司为一般纳税人向A公司购买一些原材料金额为10000元,A公司给我公司开了一张17%的增值税,请问我该支付给A公司多少钱?11700元吗?这1700元税额对我司和A公司的关联是?我司这不是亏了吗?A公司是否也未能得到这笔税额,也须交税呢?那这1700元应属于谁?
如2:假如我公司为小规模纳税人,向B公司购买原材料金额为10000元,B公司给我开3个点或者4个点?那个点对于我好呢?分别我支付给B公司多少钱?
谢谢!急
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fkyBK
2011-03-30 · TA获得超过2051个赞
知道小有建树答主
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(1)增值税,严格意义上来说,是价外税,就是在售价基础上按税率进行征税,但在日常企业之间的交易时,交易价格一般是指售价和税金的合计金额。因此,支付时就只支付交易额不用再支付税金,但要求对方提供发票及抵扣联。
(2)增什税本质含义,是对不含税的售销价与购入价之间的差价进行征税,但税率分为:一般纳税人为17%,小规模纳税人为3%。后者,是一种特例,就是不允许扣抵,按销售价全额的3%纳税。
(3)要核算时,只有17%税率的才存在进项和销项的核算,一般是按交易额除以1.17再分别乘以1和0.17来计算销售额和纳税额,销售时,分别作为主营业务收入和应交税金——销项税来核算,采购时,分别作为主营业务成本和应交税金——进项税来核算。应交税金的差额就是企业应交纳的税金。
hong481007
2011-03-30 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
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1,如果你公司是一般纳税人,你实际原材料的成本还是10000元,A公司开给你17%的增值税发票形成进项税,可以抵扣。
您的分录:借:原材料 10000
应交税费---增(进) 1700
贷:银行存款 11700
应交税费在借方,实际上是您“应缴税费”这项负债的减少。
A公司也不能得到这项税费,A公司销项税额增加了1700
2,如果贵公司为小规模,就不存在增值税的抵扣问题 ,您的原材料成本为10300元,
借:原材料 10300
贷:银行存款 10300

情况1,贵公司要支付11700 情况2,贵公司要支付10300元,虽然情况1支付的价款多,但是实际上您负担的税负率比情况2低,原材料的成本也比情况2低,因此还是情况1对您有利
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德沃力
2011-03-31 · TA获得超过700个赞
知道小有建树答主
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下次买原材料时问好了是不是含税价。
1.如果10000元不含税,就要付11700元,增值税进项税额能抵扣,如你们卖货20000元就要交3400的税,有了A公司给你们开的进项税额1700就可以抵扣,你们就交1700的税就行了。
增值税=销项-进项,同理A公司给你们开了11700的票就应该交1700的税,如果他们也有进项也是可抵扣的。
2.如果你们是小规模不能抵扣只能做账用。
不知道你能明白吗???
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suhongwei89
2011-04-02 · 超过10用户采纳过TA的回答
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向税务部门交的增值税=销项税额-进项税额 ,1700是进项税,用来抵销项税,使你少交1700税,严格的讲,1700最终也交了税,想一下,从开始生产到销售,第一个是搞原材料的,无进项,交全部销项税,以后的都交差额,事实上 ,国家对所有增值额都收了税,而小规模纳税人只是据销售额大概估计征税,不严谨。
你认为1700交的多,但你卖的时候还收了销项税,
支付=购价*1.17,收取=卖价*1.17,差额={购价-卖价}*1.17=差价*1+差价*0.17,
上述分解的结论,企业赚差价{增长额}。国家按增值额征税,故名增值税,
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