
我是会计新手,刚接了一个公司,但是公司开业半年,都没有做过账,我刚接手,不知道要怎么开始
我问了一下出纳。她说税是交了的,但是什么账本都没有,我不知道以后税务局的来查账怎么办,而且现在也不知道怎么做,上头的意思是让我和出纳一起现盘资产和负债,作为下个月的期初数...
我问了一下出纳。她说税是交了的,但是什么账本都没有,我不知道以后税务局的来查账怎么办,而且现在也不知道怎么做,上头的意思是让我和出纳一起现盘资产和负债,作为下个月的期初数,不知道这样行不行,但是我觉得这个样子,税务局那边要是查到了,肯定是不行的
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2个回答
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4月还剩两天.....这样,你先盘实资产和负债,作为4月底的期末数,以保证5月的期初数是准确的。5月以后的业务据实记账。
4月以前的,你要找到前期交税的单子,按照交税的数,把收入,成本什么的倒算出来,至少,你要按月搞出来一张报税的报表。哪怕只是报表而已。但勾稽关系什么的都要对
然后你再找手上的销售发票,采购发票,费用单子什么的,能做成凭证的尽量做成凭证。编吧...补吧...
你们只要报税了,就不能像你们老板说的那样,半截出个期初数,那是不懂财务的人才说的话。
前期你只能编编了。谁让你接手这么个烂摊子呢。
4月以前的,你要找到前期交税的单子,按照交税的数,把收入,成本什么的倒算出来,至少,你要按月搞出来一张报税的报表。哪怕只是报表而已。但勾稽关系什么的都要对
然后你再找手上的销售发票,采购发票,费用单子什么的,能做成凭证的尽量做成凭证。编吧...补吧...
你们只要报税了,就不能像你们老板说的那样,半截出个期初数,那是不懂财务的人才说的话。
前期你只能编编了。谁让你接手这么个烂摊子呢。
追问
是这个样子的,好像有外帐,因为税之前都是有交的,但是外帐的那个数,肯定和我们实际不一样,我要做的是内帐
追答
内帐的话就无所谓了。只要你们的老板认可,可以用现在的资产负债数新建帐套。
但是你要注意的问题有两个:
第一,把现在的资产负债盘点情况以及为什么这样子初始化帐套的原因写清楚。最好能让领导在上面签个字。一来,以后你回头看这个期初数,有个参考和备忘;二来,规避你自己的责任,将来如果有什么,你可以证明是领导同意你这么干的;
第二,要做好内帐外账的衔接工作,以后发生的业务,什么情况进内帐,什么情况进外帐,都得好好分析。内帐不等于不记账更不等于乱记账....
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