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某企业本月发生如下经济业务,请做出相应的账务处理:1、收到某投资人投入新机器一台,作价30000元.2、某设备安装完毕交付使用,该设备购价60000元,发生安装等费500... 某企业本月发生如下经济业务,请做出相应的账务处理:
1、收到某投资人投入新机器一台,作价30000元.
2、某设备安装完毕交付使用,该设备购价60000元,发生安装等费5000元.
3、从外地采购材料一批,价款20000元,运费800元,装卸费200元,增值税进项税额 3400元,均以银行存款支付.
4、上述材料验收入库,按实际采购成本转帐.
5、根据发出材料汇总表分配材料费用,其中:生产产品耗用23000元,车间一般耗用 6000元,厂部一般耗用2000元.
6、月终提取车间固定资产折旧费2000元,厂部固定资产折旧费1000元。
7、报废机器一台,原价为300 000元,已提折旧250 000元,发生清理费用13 000元,残值收入10000元,各项收支均通过银行存款收付。固定资产已清理完毕。
8、收到投资者的厂房投资,双方协议厂房的公允价值为300 000元。
9、收到上月的应收销货款50 000元,存入银行。
10、收到购货单位丁公司的预付货款50 000元,存入银行。
11、以银行存款交纳上月应交所得税3 000元。
12、接银行通知本季度的借款利息1200元(每月借款利息为400元,本月尚未预提)已支付。
13、采购人员出差归来报销差旅费800元(原已借款600元)。
14、产品完工入库,结转完工产品生产成本50 000元。
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1、收到某投资人投入新机器一台,作价30000元.
借:固定资产-机器 30000
贷:实收资本 30000
2、某设备安装完毕交付使用,该设备购价60000元,发生安装等费5000元.
借:固定资产-设备 65000
贷:在建工程 65000
3、从外地采购材料一批,价款20000元,运费800元,装卸费200元,增值税进项税额 3400元,均以银行存款支付.
借:在途物资 21000
应交税费-应交增值税(进项税额)3400
贷:银行存款 24400
4、上述材料验收入库,按实际采购成本转帐.
借:原材料 21000
贷:在途物资 21000
5、根据发出材料汇总表分配材料费用,其中:生产产品耗用23000元,车间一般耗用 6000元,厂部一般耗用2000元.
借:生产成本 23000
制造费用 6000
管理费用 2000
贷:原材料 31000
6、月终提取车间固定资产折旧费2000元,厂部固定资产折旧费1000元。
借:制造费用 2000
管理费用 1000
贷:累计折旧 3000
7、报废机器一台,原价为300 000元,已提折旧250 000元,发生清理费用13 000元,残值收入10000元,各项收支均通过银行存款收付。固定资产已清理完毕。
借:固定资产清理 50000
累计折旧 250000
贷:固定资产 300000
借:固定资产清理 13000
贷:银行存款 13000
借:银行存款10000
贷:固定资产清理 10000
借:营业外支出 53000
贷:固定资产清理 53000
8、收到投资者的厂房投资,双方协议厂房的公允价值为300 000元。
借:固定资产-厂房 300000
贷:实收资本 300000
9、收到上月的应收销货款50 000元,存入银行。
借:银行存款 50000
贷:应收账款 50000
10、收到购货单位丁公司的预付货款50 000元,存入银行。
借:银行存款 50000
贷:预付账款-丁公司 50000
11、以银行存款交纳上月应交所得税3 000元。
借:应交税费-应交所得税 3000
贷:银行存款 3000
12、接银行通知本季度的借款利息1200元(每月借款利息为400元,本月尚未预提)已支付。
借:应付利息 800
财务费用 400
贷:银行存款 1200
13、采购人员出差归来报销差旅费800元(原已借款600元)。
借:管理费用 800
贷:其他应收款 600
库存现金 200
14、产品完工入库,结转完工产品生产成本50 000元。
借:库存商品 50000
贷:生产成本 50000
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