
小规模纳税人增值税少申报一分钱怎么处理
账上提取的时候是借:银行存款4467贷:主营业务收入4336.89应交税金——增值税130.11但申报的时候系统输入收入4336.89,可增值税显示的130.10,和提取...
账上提取的时候是
借:银行存款 4467
贷:主营业务收入 4336.89
应交税金——增值税 130.11
但申报的时候系统输入收入 4336.89,可增值税显示的130.10,和提取的错了一分钱,现已申报并扣款,我账务该怎么处理 展开
借:银行存款 4467
贷:主营业务收入 4336.89
应交税金——增值税 130.11
但申报的时候系统输入收入 4336.89,可增值税显示的130.10,和提取的错了一分钱,现已申报并扣款,我账务该怎么处理 展开
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做账务调整,以申报系统的数据为准。下个月在正确计提应交增值税数额中少入账1分钱
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灰常简单,既能少报,就能多报,上月少报1分这个月就多报1分,下月正常提,申报时系统里税额比提的多报1分,帐就自动平了,或者系统改不了,下月就少提1分,比系统的少这1分,然后申报不就多扣1分了,帐还是自动平了,不少人想不通慢慢想,根本无须调账。5毛也没事
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既然是系统计算四舍五入的问题,没必要在下月多申报这个差异。账面上冲回就可以了:
借:应交税费——增值税 0.01
贷:营业外收入 0.01
借:应交税费——增值税 0.01
贷:营业外收入 0.01
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借:应交税金——增值税 0.01
贷:主营业务收入0。01
贷:主营业务收入0。01
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在账上调整,跟申报系统一致就可以了
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