如何编制会计分录 急!急!急!

现在我单位销售给某单位商品315元,该单位在外单位进货285元现退给我单位,这个外单位是指:我单位是从这个单位进货的。也就是说这285元应冲减收入,增加库存。这个分录应如... 现在我单位销售给某单位商品315元,该单位在外单位进货285元现退给我单位,这个外单位是指:我单位是从这个单位进货的。也就是说这285元应冲减收入,增加库存。这个分录应如何编制?
你单位销售商品:
借:应收账款(现金/银行存款) 315
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
我想问该单位是指你单位还是某单位

该单位是指某单位

发生退货时
借:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
贷: 应收帐款

借:库存商品
贷:主营业务成本

在发生退货时我单位已付给退货单位现金了.
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 我来答
hqm4721
2007-06-08 · TA获得超过13.5万个赞
知道大有可为答主
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购货方和退货方不是同一单位.销是销的,退是退的,分录应该各做各的.

销售时,按照实现的销售收入和按规定收取的增值税款,借记“应收账款”、“应收票据,“银行存款”
按照规定收取的增值税额,贷记“应交税金——应交增值税”科目,
按实现的销售收入,贷记“产品销售收入”、“商品销售收入”、“其他业务收入”等科目。

销售实现后,又发生退货,在办理退货手续时,应调整相应的税款。 用红字冲销或做相反的分录.
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悟星定信2a
高粉答主

2020-01-08 · 醉心答题,欢迎关注
知道答主
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纠结拆bV
2007-06-08 · TA获得超过873个赞
知道小有建树答主
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你单位销售商品:
借:应收账款(现金/银行存款) 315
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
我想问该单位是指你单位还是某单位
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bjj0063
2007-06-08 · TA获得超过299个赞
知道小有建树答主
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发生退货时
借:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
贷: 应收帐款

借:库存商品
贷:主营业务成本
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huangjin2180
2007-06-08 · TA获得超过802个赞
知道小有建树答主
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作退货处理。
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