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资料:力诺公司2008年8月发生如下经济业务,(1)2日,企业进行现金清查时,发现库存现金短缺420元。(2)3日,经查2日短缺的现金300元是因为出纳过失所造成的,其余...
资料:力诺公司2008年8月发生如下经济业务,
(1)2日,企业进行现金清查时,发现库存现金短缺420元。
(2)3日,经查2日短缺的现金300元是因为出纳过失所造成的,其余120元无法查明原因,经批准转入管理费用。
(3)5日,收到B公司偿还贷款1000000元,存入银行。
(4)11日,向A公司销售商品一批,价款2000000元,应收增值税销项税额340 000元。货款直接付讫,已存入银行。
(5)15日,向银行申请签发银行汇票一张,金额1 000 000元。
(6)20日,以银行汇票,购入材料一批,价款700 000元,增值税额119 000元,余额退回。
(7)28日,向C公司销售商品一批,价款200 000元,增值税额34 000元,收到234000元得银行本票。 展开
(1)2日,企业进行现金清查时,发现库存现金短缺420元。
(2)3日,经查2日短缺的现金300元是因为出纳过失所造成的,其余120元无法查明原因,经批准转入管理费用。
(3)5日,收到B公司偿还贷款1000000元,存入银行。
(4)11日,向A公司销售商品一批,价款2000000元,应收增值税销项税额340 000元。货款直接付讫,已存入银行。
(5)15日,向银行申请签发银行汇票一张,金额1 000 000元。
(6)20日,以银行汇票,购入材料一批,价款700 000元,增值税额119 000元,余额退回。
(7)28日,向C公司销售商品一批,价款200 000元,增值税额34 000元,收到234000元得银行本票。 展开
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(1)2日,企业进行现金清查时,发现库存现金短缺420元。
借:待处理财产损益:420
贷:库存现金:420
(2)3日,经查2日短缺的现金300元是因为出纳过失所造成的,其余120元无法查明原因,经批准转入管理费用。
借:其他应收款:300
管理费用:120
贷:待处理财产损益:420
(3)5日,收到B公司偿还贷款1000000元,存入银行。
借:银行存款:1000000
贷:应收帐款:1000000
(4)11日,向A公司销售商品一批,价款2000000元,应收增值税销项税额340 000元。货款直接付讫,已存入银行。
借:银行存款:2000000
应交增埴税--进项税费:340000
贷:主营业务收入:2000000
5)15日,向银行申请签发银行汇票一张,金额1 000 000元。借:其他货币资金--银行汇票:1000000
贷:银行存款:1000000
6)20日,以银行汇票,购入材料一批,价款700 000元,增值税额119 000元,余额退回。
借:原材料:700000
应交税费--进项增埴税:119000
应收帐款:181000
贷:其他货币资金--银行汇票:1000000
借:银行存款:181000
贷:应收帐款:181000
(7)28日,向C公司销售商品一批,价款200 000元,增值税额34 000元,收到234000元得银行本票。
借:其他货币资金--银行本票:234000
贷:主营业务收入:200000
应交税费--销项税费:34000
借:待处理财产损益:420
贷:库存现金:420
(2)3日,经查2日短缺的现金300元是因为出纳过失所造成的,其余120元无法查明原因,经批准转入管理费用。
借:其他应收款:300
管理费用:120
贷:待处理财产损益:420
(3)5日,收到B公司偿还贷款1000000元,存入银行。
借:银行存款:1000000
贷:应收帐款:1000000
(4)11日,向A公司销售商品一批,价款2000000元,应收增值税销项税额340 000元。货款直接付讫,已存入银行。
借:银行存款:2000000
应交增埴税--进项税费:340000
贷:主营业务收入:2000000
5)15日,向银行申请签发银行汇票一张,金额1 000 000元。借:其他货币资金--银行汇票:1000000
贷:银行存款:1000000
6)20日,以银行汇票,购入材料一批,价款700 000元,增值税额119 000元,余额退回。
借:原材料:700000
应交税费--进项增埴税:119000
应收帐款:181000
贷:其他货币资金--银行汇票:1000000
借:银行存款:181000
贷:应收帐款:181000
(7)28日,向C公司销售商品一批,价款200 000元,增值税额34 000元,收到234000元得银行本票。
借:其他货币资金--银行本票:234000
贷:主营业务收入:200000
应交税费--销项税费:34000
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楼上答案有点不齐全呀
1.借:待处理财产损益—待处理流动资产损益 420
贷:库存现金 420
2.借:其它应收款—出纳 300
管理费用 120
贷:待处理财产损益—待处理流动资产损益 420
3.借:银行存款 1000000
贷:应收账款 1000000
4.借:银行存款 2340000
贷:主营业务收入 2000000
应交税费—应交增值税(销项税额)340000
5.借:其它货币资金—银行汇票 1000000
贷:银行存款 1000000
6.借:原材料 700000
应交税费-应交增值税(进项税额) 119000
贷:其他货币资金-银行汇票 819000
借:银行存款 181000
7.借:其它货币资金—银行本票 234000
贷:主营业务收入 200000
应交税费-应交增值税(销项税额) 34000
1.借:待处理财产损益—待处理流动资产损益 420
贷:库存现金 420
2.借:其它应收款—出纳 300
管理费用 120
贷:待处理财产损益—待处理流动资产损益 420
3.借:银行存款 1000000
贷:应收账款 1000000
4.借:银行存款 2340000
贷:主营业务收入 2000000
应交税费—应交增值税(销项税额)340000
5.借:其它货币资金—银行汇票 1000000
贷:银行存款 1000000
6.借:原材料 700000
应交税费-应交增值税(进项税额) 119000
贷:其他货币资金-银行汇票 819000
借:银行存款 181000
7.借:其它货币资金—银行本票 234000
贷:主营业务收入 200000
应交税费-应交增值税(销项税额) 34000
追问
第六题这个还差一个贷方是什么?
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1、借:待处理财产损益 420
贷:现金 420
2、借:其他应收款-出纳某某 300
管理费用 120
贷:待处理财产损益 420
3、借:银行存款 1000000
贷:应收账款—B公司 1000000
4、借:银行存款 2340000
贷:主营业务收入 2000000
应交税费-应交增值税(销项税额) 340000
5、借:其他货币资金-银行汇票存款 1000000
贷:银行存款 1000000
6、借:原材料 700000
应交税费-应交增值税(进项税额) 119000
贷:其他货币资金-银行汇票存款 819000
退回时:借:银行存款 181000
贷:其他货币资金-银行汇票存款 181000
7、借:银行存款 234000
贷:主营业务收入 200000
应交税费-应交增值税(销项税额) 34000
贷:现金 420
2、借:其他应收款-出纳某某 300
管理费用 120
贷:待处理财产损益 420
3、借:银行存款 1000000
贷:应收账款—B公司 1000000
4、借:银行存款 2340000
贷:主营业务收入 2000000
应交税费-应交增值税(销项税额) 340000
5、借:其他货币资金-银行汇票存款 1000000
贷:银行存款 1000000
6、借:原材料 700000
应交税费-应交增值税(进项税额) 119000
贷:其他货币资金-银行汇票存款 819000
退回时:借:银行存款 181000
贷:其他货币资金-银行汇票存款 181000
7、借:银行存款 234000
贷:主营业务收入 200000
应交税费-应交增值税(销项税额) 34000
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(1)借:营业外支出 420
贷:现金 420
(2)借:应收账款——出纳 300
管理费用 120
贷:营业外支出 420
(3)借:银行存款 1,000,000
贷:应收账款 1,000,000
(4)借:银行存款 2,340,000
贷:营业收入 2,000,000
应交税金——应交增值税 340,000
(5)借:银行汇票???1,000,000
贷:银行存款 1,000,000
(6)借:原材料 700,000
应交税金——应交增值税 119,000
银行存款 余额
贷:银行汇票 1,000,000
(7)借:银行本票???234,000
贷:营业收入 200,000
应交税金——应交增值税 34,000
贷:现金 420
(2)借:应收账款——出纳 300
管理费用 120
贷:营业外支出 420
(3)借:银行存款 1,000,000
贷:应收账款 1,000,000
(4)借:银行存款 2,340,000
贷:营业收入 2,000,000
应交税金——应交增值税 340,000
(5)借:银行汇票???1,000,000
贷:银行存款 1,000,000
(6)借:原材料 700,000
应交税金——应交增值税 119,000
银行存款 余额
贷:银行汇票 1,000,000
(7)借:银行本票???234,000
贷:营业收入 200,000
应交税金——应交增值税 34,000
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