请教这个会计分录怎么做
7月4日支付购买电脑的钱18720元,以银行存款付清款,货还没有到,要5天才能收到货,会计分录怎么做,谢谢...
7月4日支付购买电脑的钱18720元,以银行存款付清款,货还没有到,要5天才能收到货,会计分录怎么做,谢谢
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11个回答
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关键不是货到了没有,而是发票到了没有
如果发票没到,只能先做预付
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票计入固定资产
借:固定资产
增值税进项 (如果取得专用发票)
贷:预付账款
如果发票没到,只能先做预付
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票计入固定资产
借:固定资产
增值税进项 (如果取得专用发票)
贷:预付账款
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货没到,进“预付帐款”
借:预付帐款
贷:银行存款
实务中,待实际收到发票时:
借:固定资产
应交税费--应交增值税--进项税额(视是否可抵扣而定)
贷:预付帐款
借:预付帐款
贷:银行存款
实务中,待实际收到发票时:
借:固定资产
应交税费--应交增值税--进项税额(视是否可抵扣而定)
贷:预付帐款
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如果付款和货物到达均在同一个月内完成,付款时可暂不入账,待货及发票到后一次进行处理,账务会简单点;如果跨期了,付出的款项先记入预付账款吧:
借:预付账款 18 720
贷:银行存款 18 720
借:预付账款 18 720
贷:银行存款 18 720
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借: 预付账款 18720
贷:银行存款 18720
收到货物和发票 要冲预付账款。
借: 固定资产
应交税费- 应交增值税(进项税额)
贷: 预付账款
贷:银行存款 18720
收到货物和发票 要冲预付账款。
借: 固定资产
应交税费- 应交增值税(进项税额)
贷: 预付账款
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