
应收账款怎么冲回,会计分录怎么做?急!急!
4月借:银行存款400贷:应收账款4005月借:银行存款400贷:应收账款4006月开了这几个月的发票请问应收账款怎么冲回去,税金要计提吗...
4月 借:银行存款 400
贷:应收账款400
5月 借:银行存款 400
贷:应收账款400
6月开了这几个月的发票
请问应收账款怎么冲回去,税金要计提吗 展开
贷:应收账款400
5月 借:银行存款 400
贷:应收账款400
6月开了这几个月的发票
请问应收账款怎么冲回去,税金要计提吗 展开
2个回答
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如果你是交增值税的企业,你就要记增值税,按发票上的金额、税额、价税合计:
借:应收账款 (按价税合计)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(按税额)
主营业务收入 (按金额)
建议你收款时不要计入“应收账款”科目,计入“预收账款”科目,税务局查起来不麻烦。
借:应收账款 (按价税合计)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(按税额)
主营业务收入 (按金额)
建议你收款时不要计入“应收账款”科目,计入“预收账款”科目,税务局查起来不麻烦。
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