我们是一家生产一次性纸杯纸碗的公司,想问下应该如何做账。 本公司进回来纸杯的片材和底,加工成成品卖出

去,卖出去一箱的价钱中包括工人做这一箱的工资,电费,包装等。一个月下来我想问下该如何做账。目前我们是按一个月进回来料多少钱,欠别人多少钱,付出去多少钱,别人欠我多少钱,库... 去,卖出去一箱的价钱中包括工人做这一箱的工资,电费,包装等。
一个月下来我想问下该如何做账。
目前我们是按一个月进回来料多少钱,欠别人多少钱,付出去多少钱,别人欠我多少钱,库存多少钱来算的。
想问下还有什么好办法算不??
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小火柴工作室
高粉答主

2011-07-15 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
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  根据你的情况,你起码应设置如下科目:
  现金、银行存款、原材料、职工薪酬(工资发放与核算)、制造费用(水电费核算)、库存商品、应交税金、应付账款(欠他人的材料款)、应收账款(他人欠你的纸杯款)、本年利润、主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加(营业税等)、利润分配(核算利润)
  具体业务举例:
  1)进货纸杯片材和底
  借:原材料
  贷:应付账款(欠材料商的)
  2)如果还钱给材料商
  借:应付账款
  贷:现金或银行存款
  3)支付人工费用
  借:应付职工薪酬
  贷:现金
  4)支付电费和包装费
  借:制造费用
  贷:现金
  5)月末结转成本,本应转入基本生产再转库存商品,由于纸杯工艺简单,可以省略步骤。
  借:库存商品
  贷:原材料(结转材料成本)
  制造费用(转电费和包装费)
  应付职工薪酬(结转人工成本)
  借:主营业务成本
  贷:库存商品(余额是未卖出的库存成品)
  6)售出纸杯,未收款
  借:应收账款
  贷:主营业务收入
  7)如果收到纸杯的货款
  借:现金或银行存款
  贷:应收账款
  8)月末,结转税金和利润,为报表做准备
  借:主营业务税金及附加
  贷:应交税金—应交营业税
  应交税金—应交教育附加(以及城建税和其他税项)
  借:本年利润
  贷:主营业务成本
  主营业务税金及附加
  借:主营业务收入
  贷:本年利润
  借:本年利润(盈利,将贷方余额转出;若亏损,反向转出)
  贷:利润分配
  然后根据上述科目的借方、贷方余额编制资产负债表和利润表。利润分配科目余额放在资产负债表所有者权益中”未分配利润“一栏,否则不平。
  8)缴税
  借: 应交税金—应交营业税
  应交税金—应交教育附加
  贷:现金或银行存款
明月明夜夜无眠7622
2011-07-16 · TA获得超过187个赞
知道答主
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账不都是按月做吗
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匿名用户
2011-07-15
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做账不都是按月做吗 包括支出和收入 利润 我卖超声波的你厂机器坏了可以找我
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