为什么要征收增值税?
国家收增值税有什么理由吗?国家实行这个制度总要有点原因吧,如果这样一点用都没有那么还有什么意义呢?...
国家收增值税有什么理由吗?
国家实行这个制度总要有点原因吧,如果这样一点用都没有那么还有什么意义呢? 展开
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2个回答
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销售或进口货物、提供加工或修理修配劳务是要缴纳增值税的。
增值税是个链条,缴纳税款不是按收入额,而是按销项减去进项的差额缴税。进项就是你所举的B公司的发票。
取得了B公司的发票就可以少交税款。这不是有什么好处的问题,而是必须取得。
至于金额的大小,增值税没有最小金额的限制。销售几元钱的设备零件也缴增值税。
维修即修理修配业务当然是缴纳增值税。
没有用材料的加工和修理修配劳务,注意是劳务也要缴纳增值税。
抵扣就是你们公司开出的发票上的增值税减掉取得(如B公司)发票上的增值税
1、理论上的增值税的增值额是指企业在生产过程中新创造的那部分价值。因为增值税只就增值额征税,所以叫“增值”税。举个例子:某产品生产成本80块钱,生产厂家生产加工后售价100元,增值了20元。实际上增值税只就增值的20元进行征税(购进的80元成本可抵扣进项税金),生产厂家要交的增值税为100*17%(销项说金)-80*17%(进项税金)=3.4元(应交税金)。同样,假定该产品以100价格卖给销售的商家,商家售价为150元,在这个环节增值了50元,那吵败运么商家应交税金就等于150*17%(销项税金)-100*17%(进项税金)=8.5元。不知道这么解释能否对增值税的基本原来有所理解。
2、增值税不是所得税,只就利润部分征税,通过上面例子可看出,它是用按所有收入乘以相应税率计算税金,但是它可以抵扣你购进环节的增值税金。
3、增值税是就企业销售货物、提供加工、修理修配业务以及从事进口货物取得的增值额枯肆征收的一种税,只要是实现销售了货物等应征增值税的收入,就要交增值税,不论开是增值票还是普通票,哪怕是不开票,也要交税。
4、销售电脑的公司,如果是升梁小规模纳税人(年收入小于180万元的企业),税率为4%。如果是一般纳税人(年收入大于180万元的企业),税率为17%(但是可以抵扣购进电脑的进项税)。
5、如果仅是因为开票就加钱,那必然不合法。因为中国商品的价格不照美国等国家是的,注明了价款是多少,税款是多少。而是含着税的。比如售价4000元的电脑就含有153.85的税款(假定销售电脑的企业是小规模纳税人),4000元里应该有不含税的售价3846.15元和153.85。同时销售商也应该开具4000元的发票,如果加钱给开发票,不加就不开票,那商家必然是为逃税。
增值税是个链条,缴纳税款不是按收入额,而是按销项减去进项的差额缴税。进项就是你所举的B公司的发票。
取得了B公司的发票就可以少交税款。这不是有什么好处的问题,而是必须取得。
至于金额的大小,增值税没有最小金额的限制。销售几元钱的设备零件也缴增值税。
维修即修理修配业务当然是缴纳增值税。
没有用材料的加工和修理修配劳务,注意是劳务也要缴纳增值税。
抵扣就是你们公司开出的发票上的增值税减掉取得(如B公司)发票上的增值税
1、理论上的增值税的增值额是指企业在生产过程中新创造的那部分价值。因为增值税只就增值额征税,所以叫“增值”税。举个例子:某产品生产成本80块钱,生产厂家生产加工后售价100元,增值了20元。实际上增值税只就增值的20元进行征税(购进的80元成本可抵扣进项税金),生产厂家要交的增值税为100*17%(销项说金)-80*17%(进项税金)=3.4元(应交税金)。同样,假定该产品以100价格卖给销售的商家,商家售价为150元,在这个环节增值了50元,那吵败运么商家应交税金就等于150*17%(销项税金)-100*17%(进项税金)=8.5元。不知道这么解释能否对增值税的基本原来有所理解。
2、增值税不是所得税,只就利润部分征税,通过上面例子可看出,它是用按所有收入乘以相应税率计算税金,但是它可以抵扣你购进环节的增值税金。
3、增值税是就企业销售货物、提供加工、修理修配业务以及从事进口货物取得的增值额枯肆征收的一种税,只要是实现销售了货物等应征增值税的收入,就要交增值税,不论开是增值票还是普通票,哪怕是不开票,也要交税。
4、销售电脑的公司,如果是升梁小规模纳税人(年收入小于180万元的企业),税率为4%。如果是一般纳税人(年收入大于180万元的企业),税率为17%(但是可以抵扣购进电脑的进项税)。
5、如果仅是因为开票就加钱,那必然不合法。因为中国商品的价格不照美国等国家是的,注明了价款是多少,税款是多少。而是含着税的。比如售价4000元的电脑就含有153.85的税款(假定销售电脑的企业是小规模纳税人),4000元里应该有不含税的售价3846.15元和153.85。同时销售商也应该开具4000元的发票,如果加钱给开发票,不加就不开票,那商家必然是为逃税。
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