我公司是一个中介劳务派遣单位,上月开出发票20万,其中3%的管理费收入6000元(实际未到帐),劳

我公司是一个中介劳务派遣单位,上月开出发票20万,其中3%的管理费收入6000元(实际未到帐),劳务工资194000元,这个月才到帐,请教大家怎么作帐?... 我公司是一个中介劳务派遣单位,上月开出发票20万,其中3%的管理费收入6000元(实际未到帐),劳务工资194000元,这个月才到帐,请教大家怎么作帐? 展开
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zcq0611
2011-08-24 · TA获得超过552个赞
知道答主
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注意开票时应该注明是两块,一块管理费一块是工资(必须注明是工资,保险)否则缴税交死人。做账可以等到款项到账后再做,如果不到账,你可以申请所开的票作废,就不要做账了。你也可以打听打听更加专业的。我们公司就是这样做的。做账时一定要把劳务工资这一块做明确了,每个人的姓名,身份证号码,工资金额电子档做出来打印,付在所开发票做账联后面。
hdp909
2011-08-24
知道答主
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末到账的作应收账款
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