再问你一个问题,一般纳税人月未结转应交差额增值税时,应该如何做会计分录

如进项税50元,销项税80元,月未结转时结转增值税借:应交税金-应交增值税-转出未交税金30贷:应交税金-应交增值税30二位谢谢,理解上误区,我说的是月底要做的会计分录是... 如进项税50元,销项税80元,月未结转时
结转增值税
借:应交税金-应交增值税-转出未交税金 30
贷:应交税金-应交增值税 30
二位谢谢,理解上误区,我说的是月底要做的会计分录是:
借:应交税金-应交增值税-转出未交税金 30
贷:应交税金-应交增值税 30
下月初上交时
借:应交税金-应交增值税 30
贷:银行存款 30
但第一部分录做得不规范,规范的话应该如何修改
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sfky3916
2011-08-24 · TA获得超过1155个赞
知道小有建树答主
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一般纳税人应设置未交增值税。当月末应交税费--应交增值出现贷差,也就是你要交税时,结转到未交增值税,如果出现借方差额,则不用作帐务处理。所以你结转时的科目应为
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 30
贷:应交税费--未交增值税 30
次月缴纳时:
借:应交税费--未交增值税 30
贷:银行存款 30
wqt19870626
2011-08-24 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
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正式一般纳税人增值税额无需结转。
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hsj19910111
2011-08-24 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
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借:本年利润 30
贷:应交税金-应交增值税-销项 30

另一个同上
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