用友NC软件 具体操作
刚毕业的刚到公司,之前没学过用友。问下具体的凭证制作流程。是单据管理,审核结算什么的怎么处理我们是根据现金管理的单据做的我新来的什么都不懂啊...
刚毕业的 刚到公司, 之前没学过用友。 问下 具体的凭证制作 流程。 是单据管理,审核 结算什么的 怎么处理
我们是根据 现金管理的 单据 做的 我新来的 什么都不懂啊 展开
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3个回答
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可能是网速原因,现在登陆不到NC,只好凭印象告诉你一些~
(1)新增凭证:点“财务会计(左侧栏) - 凭证管理(左侧栏)- 制单(左侧栏) -增加(右边主框 上边的菜单栏)”,就可以新增凭证了。 如果紧接着新增下一个凭证,点“增加”就可以了;
(2)查询凭证: 点“财务会计- 凭证管理 - 查询”,输入查询条件即可;
(3)修改或删除凭证: 点“财务会计- 凭证管理 -制单” ,在制单界面的菜单栏,点“查询”, 在出现的条件框里选择 月份、凭证号、制单人等查询条件。 找到对应的凭证,双击进入凭证制单界面,即可修改,修改后点“保存” 即可; 如果要删除凭证,也是用同样的方法,在制单界面查询后,不双击,直接选中要删的凭证行,点“删除”;
(4)期末结转:月末完成所有凭证录入工作,可以选择“期末处理”下的结转执行(具体的按钮,记得不详细,我要看到界面才知道,有机会补充给你),平常的月份一般的公司选择“001”、“002”项即可(年末005也要选),也就是收入和支出分别结转利润。结转时点“生成凭证”后,出现两行,应分别点中,然后点“保存", 也就是要保存两次(年末增加一次005)。结转成功后,可以在查询凭证中看到这2个结转利润的新凭证。
(5)结账:如果是现金凭证或银行凭证,在出纳“签字”后,记账会计点“记账”,审核会计或经理可以点“审核”。如果是非现金、银行凭证,只需要“记账”- “审核” 两步。
(6)固定资产结账:固定资产是单独结转的。到”固定资产”模块可以看到有个结账的项目。
(7)注意:到月底,完成到第(4)后,一般建议不要马上结账,这样后期发现有些小问题,还可以修改。如果有修改到涉及利润的科目,要将(4)生成的两个结转凭证删除,重新结转一次。当然,如果你的利润表已经上报了,利润表也会变动(所以是选择修改结账当月的凭证,还是选择到下个月进行调账,要看你们公司的具体要求和情况而定)。尽量做到当月正确入账哈。总之,第(5)项可以在下个月进行,在确定本月没有问题后进行(当然,每个公司对进度的要求不同,以自己公司为准)。至于第(6)项,确定无误后即可结账,最迟要在下次新增固定资产前,将以前月份的固定资产结账。
P.S.除了(4)的凭证可以系统自动生成,增加固定资产、计提资产折旧的凭证,NC也可以通过操作自动生成。
(8)其他参考:一般的软件,查看里面的“帮助”,会有很多说明,可以供参考;另外,你可以问问公司的前辈,有没有相关的培训PPT之类的,可以看看。如果没有也不用担心,这种操作性的东西,第一个月可能你比较担心,做完完整的一个月,你就都知道了。还有就是要多问,不仅是到百度来,公司的前辈是最好的字典啊,要不怕问,谁都做过新人。楼主加油O(∩_∩)O哈!
(1)新增凭证:点“财务会计(左侧栏) - 凭证管理(左侧栏)- 制单(左侧栏) -增加(右边主框 上边的菜单栏)”,就可以新增凭证了。 如果紧接着新增下一个凭证,点“增加”就可以了;
(2)查询凭证: 点“财务会计- 凭证管理 - 查询”,输入查询条件即可;
(3)修改或删除凭证: 点“财务会计- 凭证管理 -制单” ,在制单界面的菜单栏,点“查询”, 在出现的条件框里选择 月份、凭证号、制单人等查询条件。 找到对应的凭证,双击进入凭证制单界面,即可修改,修改后点“保存” 即可; 如果要删除凭证,也是用同样的方法,在制单界面查询后,不双击,直接选中要删的凭证行,点“删除”;
(4)期末结转:月末完成所有凭证录入工作,可以选择“期末处理”下的结转执行(具体的按钮,记得不详细,我要看到界面才知道,有机会补充给你),平常的月份一般的公司选择“001”、“002”项即可(年末005也要选),也就是收入和支出分别结转利润。结转时点“生成凭证”后,出现两行,应分别点中,然后点“保存", 也就是要保存两次(年末增加一次005)。结转成功后,可以在查询凭证中看到这2个结转利润的新凭证。
(5)结账:如果是现金凭证或银行凭证,在出纳“签字”后,记账会计点“记账”,审核会计或经理可以点“审核”。如果是非现金、银行凭证,只需要“记账”- “审核” 两步。
(6)固定资产结账:固定资产是单独结转的。到”固定资产”模块可以看到有个结账的项目。
(7)注意:到月底,完成到第(4)后,一般建议不要马上结账,这样后期发现有些小问题,还可以修改。如果有修改到涉及利润的科目,要将(4)生成的两个结转凭证删除,重新结转一次。当然,如果你的利润表已经上报了,利润表也会变动(所以是选择修改结账当月的凭证,还是选择到下个月进行调账,要看你们公司的具体要求和情况而定)。尽量做到当月正确入账哈。总之,第(5)项可以在下个月进行,在确定本月没有问题后进行(当然,每个公司对进度的要求不同,以自己公司为准)。至于第(6)项,确定无误后即可结账,最迟要在下次新增固定资产前,将以前月份的固定资产结账。
P.S.除了(4)的凭证可以系统自动生成,增加固定资产、计提资产折旧的凭证,NC也可以通过操作自动生成。
(8)其他参考:一般的软件,查看里面的“帮助”,会有很多说明,可以供参考;另外,你可以问问公司的前辈,有没有相关的培训PPT之类的,可以看看。如果没有也不用担心,这种操作性的东西,第一个月可能你比较担心,做完完整的一个月,你就都知道了。还有就是要多问,不仅是到百度来,公司的前辈是最好的字典啊,要不怕问,谁都做过新人。楼主加油O(∩_∩)O哈!
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