请教各位前辈一个问题:我们单位以前都是做内销业务,这个月有一笔出口,我想问下账务处理怎样做?

做收入时用不用做增值税销项?我们的退税率是13%,要怎样做凭证啊?需要做进项税转出吗?谢谢了!... 做收入时用不用做增值税销项?我们的退税率是13%,要怎样做凭证啊?需要做进项税转出吗?
谢谢了!
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大侠在上
2011-09-06 · TA获得超过625个赞
知道小有建树答主
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生产企业有出口业务,帐务处理就是将增值税列为“应收补贴款”。
做收入时增值税销项税直接计“应收补贴款”。
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