外单位抵账转入一台已提过折旧的机器,原值是45000元,已提折旧10000元,净值是35000元,我做的会计分录为

会计分录如下:借:固定资产45000贷:累计折旧10000贷:其他应收款35000这样做对吗?我单位折旧是按原值计提还是按净值计提呢?... 会计分录如下:
借:固定资产 45000
贷:累计折旧 10000
贷:其他应收款 35000
这样做对吗?我单位折旧是按原值计提还是按净值计提呢?
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fuchang0526
推荐于2020-12-22 · TA获得超过149个赞
知道答主
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是不是全部抵账了,如果是全部抵账,并且其他应收款大于固定资产净值则
借:固定资产3500
坏账准备
贷:其他应收款
如果其他应收款余额小于固定值产净值
借:固定资产3500
贷:营业外收入
其他应收款
原值和计提的折旧都不是你们的事 你们只管它值多少钱
lhbgyy
2011-09-22 · TA获得超过390个赞
知道小有建树答主
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应当按照净值计入
借:固定资产 35000
贷:其他应收款 35000

在剩余使用年限内计提折旧。
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