用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?
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日常操作:
1、填制凭证:增加——>录入——>保存
注:
☆ 若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。(右下角图标,双击辅助核算快捷图标)
☆ 金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入“-”负数即可。
☆ “+”号为自动找平键。
☆ “空格键”为借贷方切换
2、修改凭证:填制凭证界面——修改——保存
若凭证签字和审核后,发现凭证有错,应先取消审核或出纳签字,然后在修改。
3、删除凭证:删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证。
作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
4、常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
5、出纳签字:审核凭证——出纳签字(注意:可以成批出纳签字)
6、审核凭证:审核凭证——审核凭证(注意:可以成批审核凭证)
7、记账:记账——下一步——进入记帐报告,即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账
注:审核签字后的凭证,才能进行记帐。
8、账簿查询:四项联查。
用友ERP-U8日常处理操作步骤
http://bbs.iufida.com/forum.php?mod=viewthread&tid=73&fromuid=1
1、填制凭证:增加——>录入——>保存
注:
☆ 若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。(右下角图标,双击辅助核算快捷图标)
☆ 金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入“-”负数即可。
☆ “+”号为自动找平键。
☆ “空格键”为借贷方切换
2、修改凭证:填制凭证界面——修改——保存
若凭证签字和审核后,发现凭证有错,应先取消审核或出纳签字,然后在修改。
3、删除凭证:删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证。
作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
4、常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
5、出纳签字:审核凭证——出纳签字(注意:可以成批出纳签字)
6、审核凭证:审核凭证——审核凭证(注意:可以成批审核凭证)
7、记账:记账——下一步——进入记帐报告,即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账
注:审核签字后的凭证,才能进行记帐。
8、账簿查询:四项联查。
用友ERP-U8日常处理操作步骤
http://bbs.iufida.com/forum.php?mod=viewthread&tid=73&fromuid=1
参考资料: http://bbs.iufida.com/thread-89258-1-1.html
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需要更换权限操作员凭证--审核凭证--记账换操作员期末--转账--期间损益结转用权限操作员审核--记账---结账
反结账打结账按CTRL+SHIFT+F6
反记账打账按ctrl+h
反结账打结账按CTRL+SHIFT+F6
反记账打账按ctrl+h
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给个邮箱,我发给你
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2011-09-23 · 知道合伙人金融证券行家
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建议你在这里搜搜,答案会有一大堆的,呵呵,试试哈。。
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