增值税税额怎么计算
假如我本月开票20000元(价税合计),本月无进项发票,我该交多少税,如果有10000元进项又该交多少税?具体点!,谢谢!...
假如我本月开票20000元(价税合计),本月无进项发票,我该交多少税,如果有10000元进项又该交多少税?具体点!,谢谢!
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44个回答
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1、小规模纳税人,应交税额=本月销项不含税金额*3%
2、一般纳税人应交税额=本月销项税额-本月进项税额-前期进项税留抵
如果得出的是正数,则是所要缴纳的本月税金,不要忘记计提地税,分别是城建税7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%(这是12月份刚刚的改动,之前是1%)
如果得出的是负数,则说明有留底,则需计入下个月,以此类推
2、一般纳税人应交税额=本月销项税额-本月进项税额-前期进项税留抵
如果得出的是正数,则是所要缴纳的本月税金,不要忘记计提地税,分别是城建税7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%(这是12月份刚刚的改动,之前是1%)
如果得出的是负数,则说明有留底,则需计入下个月,以此类推
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2013-07-25
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如税率为17%,可以简单表述为:(14万----133785.79)*17%=,这就可以的。当然要看你企业自身的增值税率,和进项税票上标注的税额地税更简单了:按国税的3%计算教育费附加,按5%或是7%或是1%计算城建税。所得税的申报另行规定,要看你企业的性质
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如税率为17%,可以简单表述为:(14万----133785.79)*17%=,这就可以的。当然要看你企业自身的增值税率,和进项税票上标注的税额地税更简单了:按国税的3%计算教育费附加,按5%或是7%或是1%计算城建税。所得税的申报另行规定,要看你企业的性质.
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2019-06-19 · 知道合伙人金融证券行家
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某汽车生产企业收到代销公司代销5辆小汽车的代销清单及货款163.8万元。(小汽车每辆成本价20万元,与代销公司不含税结算价28万元,假设适用9%的消费税税率)。 增值税销项税额是=28×5×17%=23.8万元, 增值税计税依据是增值额,还可以扣除购入原材料时取得的进项税额,应纳增值税税额=28×5×17%-符合税法规定的进项税额。成本20万元包括人工费用等没有进项税额的成本部分,也就是说相对应的进项税额不是20×5×17%,不能用(28-20)×5×17%计算应缴纳的增值税税款。
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2019-10-23 · 全新一代智能财税软件,开启财税智能新时代
云帐房企业版
云帐房企业版是真正基于大数据和人工智能的深度学习技术,新一代的财务处理方式是基于企业业务单据和会计凭证的业财大数据的精准采集,再结合深度学习算法持续训练,最终形成的人工智能(AI)记账引擎。
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一般纳税人计算公式为:应纳税额=当期销项税额-当期进项税额
销项税额=销售额×税率
销售额=含税销售额÷(1+税率)
销项税额=销售额×税率
销售额=含税销售额÷(1+税率)
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