增值税税额怎么计算
假如我本月开票20000元(价税合计),本月无进项发票,我该交多少税,如果有10000元进项又该交多少税?具体点!,谢谢!...
假如我本月开票20000元(价税合计),本月无进项发票,我该交多少税,如果有10000元进项又该交多少税?具体点!,谢谢!
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内销销项=300*17%+18*7%=52.26
进项税额144.5+150*(1-20%)*17%+5.1+10*7%=170.7
当期免抵退税不得免征和抵扣的税额=500*(17%-13%)=20
当期应纳税额=52.26-(170.7-20)=-98.44
免抵退税额=500*13%=65
当期应退增值税=65
98.44-65=33.44为留抵税额
12月
进项税额144.5+150*(1-20%)*17%+5.1+10*7%=170.7
当期免抵退税不得免征和抵扣的税额=500*(17%-13%)=20
当期应纳税额=52.26-(170.7-20)=-98.44
免抵退税额=500*13%=65
当期应退增值税=65
98.44-65=33.44为留抵税额
12月
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你去登记税,税额就可以计算出来。
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假如我本月开票20000元(价税合计),本月无进项发票,我该交多少税,如果有10000元进项又该交多少税?具体点!,谢谢!
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