甲公司于2008年9月10日销售商品一批给乙公司,价款100万元,增值税税率17%,

甲公司于2008年9月10日销售商品一批给乙公司,价款100万元,增值税税率17%,已办妥托收承付手续,分别写出甲公司收到发货申请、收到货款和乙公司收到发货通知三笔分录。... 甲公司于2008年9月10日销售商品一批给乙公司,价款100万元,增值税税率17%,已办妥托收承付手续,分别写出甲公司收到发货申请、收到货款和乙公司收到发货通知三笔分录。 展开
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gaokexie
2011-10-23 · TA获得超过1607个赞
知道小有建树答主
回答量:2467
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甲发货时
借:应收账款 117
贷:主营业务收入 100
应交税费-应孙春交增值税(销项) 17
甲收到货款时
借:银行存款 117
贷:应收账款 117
然后结转成本
乙公司收到发货通知时
借:材料采购则行耐100
应带槐交税费-应交增值税-(进项)17
贷:应付账款 117
1989jisuanji
2011-10-23 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
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甲公司发出纳森货物时,符合收入确认条件借:应收账款-乙公司 117 贷:主营业务收入100 贷:神茄闭应交税费-应交增值税-销项税17 收游裂到货款时 借:银行存款 117 贷:应收账款——乙公司 117
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