用友T3标准版如何导入记账凭证

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百度网友d4de558a7ec
2020-02-11 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
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您好,会计学堂李老师为您解答
反结账(如果已经结帐)
1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按ctrl+shift+f6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账
3、反结账操作只能由账套主管执行
反记账(如果未结帐)
1、依次点击总账——期末——对账
2、在弹出的窗口中,直接按ctrl+h组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,
以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账
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撒旺有念寒
2020-05-07 · TA获得超过3994个赞
知道大有可为答主
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在软件中有个总账工具,就可以导凭证了。当然是会计科目一致,时间一致的!
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