会计与审计问题

某剧场出纳员在距剧场50m处的售票室负责售票的收款工作,他通过售票机售票并连续编号。顾客买票后需将票交给守门员才能进出剧场,守门员将票撕成2半,一半交给顾客,一半投入加锁... 某剧场出纳员在距剧场50m处的售票室负责售票的收款工作,他通过售票机售票并连续编号。顾客买票后需将票交给守门员才能进出剧场,守门员将票撕成2半,一半交给顾客,一半投入加锁的票箱中。请问:1A本例在现金收入方面采用了哪些内部控制措施?2B假设售票员和守门员串通窃取现金,他们将采取哪些行动?3C在上述串通下,何种控制需程序可以揭发这种行为? 请从会计与审计方面采取回答 展开
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2018-08-02 · 移动学习,职达未来!
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(1)审计风险模型:审计风险=重大错报风险*检查风险
评估的重大错报风险越高,可接受的检查风险越低,需要的审计证据越多;
评估的重大错报风险越抵,可接受的检查风险越高,需要的审计证据越少;
(2)情况A检查风险=1%/60%=1.7%
情况B检查风险=2%/50%=4%
情况C检查风险=3%/80%=3.75%
情况D检查风险=4%/70%=5.7%
(3)情况A,注册会计师需要获取最多的审计证据
山水画史
2011-11-05 · TA获得超过385个赞
知道答主
回答量:633
采纳率:0%
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答:1本例在现金收入方面采用了3联式收据法,
2,失去监督的权利,就产生腐败,
3.(1)由会计人员,审核,把关,
(2)由审计人员再审核,
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