预付本年度报刊杂志费3600元,会计分录怎么做啊

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小火柴工作室
高粉答主

推荐于2017-10-05 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
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借:待摊费用—报刊费
贷:现金 / 银行存款

按受益月份摊销时
借:管理费用—办公费
贷:待摊费用—报刊费

如果是支付第二年的,把“待摊费用”科目改为“长期待摊费用”。跨年度的用“长期待摊费用”科目。
lwteagle
推荐于2017-10-10 · TA获得超过540个赞
知道小有建树答主
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预付本年度报刊杂志费3600元
发票没回来:借:预付账款3600 贷:银行存款3600 发票来了借:管理费用3600贷:预付账款3600
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tenacity36e
2011-11-07 · TA获得超过4.1万个赞
知道大有可为答主
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你应该是2010年预付2011年的杂志鄪吧
借:管理费用/待摊费用-报刊杂志费 3600
贷:银行存款 3600
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WULJ5310
2011-11-07 · 知道合伙人金融证券行家
WULJ5310
知道合伙人金融证券行家
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注册会计师 注册税务师 高级会计师 企业内训师 央企优秀管理人才 国企财务总监 财税从业二十年实务经验

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实务工作中没人会对几千块钱报刊费还去按月摊销的,太麻烦了,取得发票后直接入当期成本就可以了。借:管理费用--办公费,贷:银行存款。
追问
我是会计新手,平常做题时老师都会讲应该走待摊科目,走待摊的话该怎么做分录呢,假设每月摊销300元,我一直没弄明白,麻烦解答一下,好吗
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a423068266
2011-11-07 · TA获得超过296个赞
知道小有建树答主
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付款时
借:预付帐款 3600
  贷:银行存款 3600
每月摊销
借:管理费用 300
  贷:预付帐款 300
  希望能帮到你,手机不容易那。
追问
为什么通过预付账款科目走呢,不走待摊费用吗
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