预付本年度报刊杂志费3600元,会计分录怎么做啊
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预付本年度报刊杂志费3600元
发票没回来:借:预付账款3600 贷:银行存款3600 发票来了借:管理费用3600贷:预付账款3600
发票没回来:借:预付账款3600 贷:银行存款3600 发票来了借:管理费用3600贷:预付账款3600
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你应该是2010年预付2011年的杂志鄪吧
借:管理费用/待摊费用-报刊杂志费 3600
贷:银行存款 3600
借:管理费用/待摊费用-报刊杂志费 3600
贷:银行存款 3600
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2011-11-07 · 知道合伙人金融证券行家
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实务工作中没人会对几千块钱报刊费还去按月摊销的,太麻烦了,取得发票后直接入当期成本就可以了。借:管理费用--办公费,贷:银行存款。
追问
我是会计新手,平常做题时老师都会讲应该走待摊科目,走待摊的话该怎么做分录呢,假设每月摊销300元,我一直没弄明白,麻烦解答一下,好吗
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付款时
借:预付帐款 3600
贷:银行存款 3600
每月摊销
借:管理费用 300
贷:预付帐款 300
希望能帮到你,手机不容易那。
借:预付帐款 3600
贷:银行存款 3600
每月摊销
借:管理费用 300
贷:预付帐款 300
希望能帮到你,手机不容易那。
追问
为什么通过预付账款科目走呢,不走待摊费用吗
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