审计专业题目~求回答~

1.当审计组成员针对所查出来的问题,由于采取处理依据不同而引发的处理意见不一致,你认为应如何处理?2.审计报告中经常看到被审计单位有违纪、违规问题,请从审计角度说明如何确... 1.当审计组成员针对所查出来的问题,由于采取处理依据不同而引发的处理意见不一致,你认为应如何处理?
2.审计报告中经常看到被审计单位有违纪、违规问题,请从审计角度说明如何确定为违纪、违规?
 3.作为审计人员发现被审计单位有“账外账”,应当如何处理?怎样确定“账外账”?
 4.审计取证是否是越多越好?如何确定证据的有效性
  5.在进行其他项目审计调查中发现,属本级审计对象存在违反财经纪律问题,但没有列入当年审计计划的单位,如何处理?
 6.在同一单位、同一年度内有社会审计组织和审计机关两个不同结果的审计报告,你怎么看待?
 7. 你认为可以实施计算机审计的前提条件是什么?在什么条件下要采取详查法?
 8.一个单位用白条据列支工程费,请从审计的角度谈你的看法?
 9.某单位将预算外资金以个人名义借给某企业从事经营活动,6个月后归还本金,如果你查到这样问题如何处理?
 10.审计法赋予了审计机关独立实施审计监督权,也就是说可以监督行政事业、企业、乡镇村经济组织的财政、财务收支,你认为上述说法正确吗?
 11.日常生活中我们会看到一些单位存在损失浪费现象,请从审计的角度谈您的看法?
 12.审计监督的作用体现在警钟常鸣、以示诫警。所以审计是以处罚为主,你是如何认为的?
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桃源亭
2011-12-06 · TA获得超过1687个赞
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  1.当审计组成员针对所查出来的问题,由于采取处理依据不同而引发的处理意见不一致,你认为应如何处理?
  当出现意见不一致的情况时,由项目负责人开会讨论,讨论意见仍不一致时,如果是内部审计,由审计部总经理最后定夺,也可以在审计报告中反应两种意见。外审则由分管的副所长最后定夺。依据重要性原则 分析问题的重要性。重要的问题要分管副所长定夺,小事情部门负责人就可以了。
  2.审计报告中经常看到被审计单位有违纪、违规问题,请从审计角度说明如何确定为违纪、违规?
  无论内审和外审都会在审计中遇到这些问题。作为外审,发现违纪和违规问题要向被审单位决策层汇报,如董事会、董事长,而不能擅自向纪检委举报。对于内审,违规违纪审计本身就是内部审计的一个重点。发现问题也是向公司高级管理层汇报,如董事会、监事会等。这是国际内部审计标准做法。国企还有些不一样,内审发现这些问题要向国企纪委汇报。如果问题严重,内部不能处理的,则要移交检察机关。
  3.作为审计人员发现被审计单位有“账外账”,应当如何处理?怎样确定“账外账”?
  账外账 无非就是 “小金库”等 或者账外固定资产等。内部审计发现小金库报告管理层领导,处理办法通常是上级单位没收。如果小金库被私用,则同问题2处理。外审发现小金库、账外固定资产则要求进行调账。如果不调,则根据金额大小考虑对审计报告的影响。并在底稿中记录该事项,且要向管理层做书面汇报。
  4.审计取证是否是越多越好?如何确定证据的有效性
  审计证据并不是越多越好,要考虑相关性和有效性。内容较多,需要职业判断。只要证据能满足你的审计结论就可以了。
  5.在进行其他项目审计调查中发现,属本级审计对象存在违反财经纪律问题,但没有列入当年审计计划的单位,如何处理?
  调整审计计划。年度审计计划是根据需要要随时调整的,并不是固定不变的。
  6.在同一单位、同一年度内有社会审计组织和审计机关两个不同结果的审计报告,你怎么看待?
  这个是一个很普遍很正常的现象。审计分社会审计、内部审计和政府审计三种类型,各自的审计目的、审计关注重点、审计问题处理方法都不同。
  7. 你认为可以实施计算机审计的前提条件是什么?在什么条件下要采取详查法?
  实施计算机审计的前提条件是,被审单位数据首先要事先信息化。计算机审计是一个很复杂的工程,也分内审和外审。内审则采用对嵌入审计模块、整体测试等等,外审主要是用审计软件倒出数据库 进行分析。采用详查法是对内部控制评估风险很高的情况下使用。
  8.一个单位用白条据列支工程费,请从审计的角度谈你的看法?
  这个有舞弊嫌疑,从管理角度上要向管理层汇报,从财务角度上,纳税调整。
  9.某单位将预算外资金以个人名义借给某企业从事经营活动,6个月后归还本金,如果你查到这样问题如何处理?
  这是企业内部控制的缺陷。这种事情的发生表示内控薄弱,存在舞弊的可能行较大。国企是要处罚相关责任人的,同样这种问题要向最高管理层汇报。
  10.审计法赋予了审计机关独立实施审计监督权,也就是说可以监督行政事业、企业、乡镇村经济组织的财政、财务收支,你认为上述说法正确吗?
  这些都是政府审计范围,没有错。
  11.日常生活中我们会看到一些单位存在损失浪费现象,请从审计的角度谈您的看法?
  损失浪费不是外审管辖范围的事情了。内部审计有费用预算控制,不超预算,费用合理也不好说什么的。政府审计对这种浪费主要是警告。当然任何问题都有一个度。过了度问题就严重了。
  12.审计监督的作用体现在警钟常鸣、以示诫警。所以审计是以处罚为主,你是如何认为的?
  审计不是执法机关。审计没有处罚权。审计是发现问题、汇报为题、移交问题
广安慧
2011-11-21 · TA获得超过1311个赞
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建议你把题目分开问,每题10分,应该会有人答,你这样太恐怖了。。。
我试着答些我会的吧。
1.当审计组成员意见不一致时,必须解决、形成一致意见以后才能出具审计报告。
4.审计证据不仅讲究充分性(数量),还讲究适当性(质量),不是越多越好。适当性分为可靠性和相关性两方面。
9.调账。另外,要重新考虑已获得的内部控制检测结果。
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一朵琼花
2011-11-30 · TA获得超过329个赞
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1.当审计组成员针对所查出来的问题,由于采取处理依据不同而引发的处理意见不一致,你认为应如何处理?
当出现意见不一致的情况时,由项目负责人开会讨论,讨论意见仍不一致时,如果是内部审计,由审计部总经理最后定夺,也可以在审计报告中反应两种意见。外审则由分管的副所长最后定夺。依据重要性原则 分析问题的重要性。重要的问题要分管副所长定夺,小事情部门负责人就可以了。
2.审计报告中经常看到被审计单位有违纪、违规问题,请从审计角度说明如何确定为违纪、违规?
无论内审和外审都会在审计中遇到这些问题。作为外审,发现违纪和违规问题要向被审单位决策层汇报,如董事会、董事长,而不能擅自向纪检委举报。对于内审,违规违纪审计本身就是内部审计的一个重点。发现问题也是向公司高级管理层汇报,如董事会、监事会等。这是国际内部审计标准做法。国企还有些不一样,内审发现这些问题要向国企纪委汇报。如果问题严重,内部不能处理的,则要移交检察机关。
 3.作为审计人员发现被审计单位有“账外账”,应当如何处理?怎样确定“账外账”?
账外账 无非就是 “小金库”等 或者账外固定资产等。内部审计发现小金库报告管理层领导,处理办法通常是上级单位没收。如果小金库被私用,则同问题2处理。外审发现小金库、账外固定资产则要求进行调账。如果不调,则根据金额大小考虑对审计报告的影响。并在底稿中记录该事项,且要向管理层做书面汇报。
 4.审计取证是否是越多越好?如何确定证据的有效性
审计证据并不是越多越好,要考虑相关性和有效性。内容较多,需要职业判断。只要证据能满足你的审计结论就可以了。
5.在进行其他项目审计调查中发现,属本级审计对象存在违反财经纪律问题,但没有列入当年审计计划的单位,如何处理?
调整审计计划。年度审计计划是根据需要要随时调整的,并不是固定不变的。
 6.在同一单位、同一年度内有社会审计组织和审计机关两个不同结果的审计报告,你怎么看待?
这个是一个很普遍很正常的现象。审计分社会审计、内部审计和政府审计三种类型,各自的审计目的、审计关注重点、审计问题处理方法都不同。
 7. 你认为可以实施计算机审计的前提条件是什么?在什么条件下要采取详查法?
实施计算机审计的前提条件是,被审单位数据首先要事先信息化。计算机审计是一个很复杂的工程,也分内审和外审。内审则采用对嵌入审计模块、整体测试等等,外审主要是用审计软件倒出数据库 进行分析。采用详查法是对内部控制评估风险很高的情况下使用。
 8.一个单位用白条据列支工程费,请从审计的角度谈你的看法?
这个有舞弊嫌疑,从管理角度上要向管理层汇报,从财务角度上,纳税调整。
 9.某单位将预算外资金以个人名义借给某企业从事经营活动,6个月后归还本金,如果你查到这样问题如何处理?
这是企业内部控制的缺陷。这种事情的发生表示内控薄弱,存在舞弊的可能行较大。国企是要处罚相关责任人的,同样这种问题要向最高管理层汇报。
 10.审计法赋予了审计机关独立实施审计监督权,也就是说可以监督行政事业、企业、乡镇村经济组织的财政、财务收支,你认为上述说法正确吗?
这些都是政府审计范围,没有错。
 11.日常生活中我们会看到一些单位存在损失浪费现象,请从审计的角度谈您的看法?
损失浪费不是外审管辖范围的事情了。内部审计有费用预算控制,不超预算,费用合理也不好说什么的。政府审计对这种浪费主要是警告。当然任何问题都有一个度。过了度问题就严重了。
 12.审计监督的作用体现在警钟常鸣、以示诫警。所以审计是以处罚为主,你是如何认为的?
审计不是执法机关。审计没有处罚权。审计是发现问题、汇报为题、移交问题(移交司法)
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