
质量体系内审审核的主要要求是什么
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策划内审方案时,应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性,并根据以往审核的结果安排审核内容。当运行状况问题多、重要程度高时,应加大审核力度。通常每年最少要进行一次,问题多时,要根据问题改进程度进行多次。
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应编制形成文件的程序,以规定审核的策划、实施以及形成记录和报告结果的职责和要求。
应保持审核及其结果的记录。
负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施,以消除所发现的不合格及其原因。后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。 通常每年最少要进行一次,问题多时,要根据问题改进程度进行多次。
应保持审核及其结果的记录。
负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施,以消除所发现的不合格及其原因。后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。 通常每年最少要进行一次,问题多时,要根据问题改进程度进行多次。
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2022-07-20 · 百度认证:北京环球兴学科技发展有限公司广州分公司官方账号,教...

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内部审计更多的是关注公司内部的经营管理,风险控制能力,内部治理情况等。如公司内部的采购流程、生产流程,销售流程等,还有职能部门的审计,如人事部绩效管理,财务管理,物流管理等。
内审(InternalAudit)是内部审计的简称,内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:
对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济地使用了资源,是否在实现组织目标。
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1、应按策划的时间间隔进行内部审核
2、应策划一个审核方案,策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。
3、应编制形成文件的程序,以规定审核的策划、实施以及形成记录和报告结果的职责和要求。
应保持审核及其结果的记录。
负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施,以消除所发现的不合格及其原因。后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。
2、应策划一个审核方案,策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。
3、应编制形成文件的程序,以规定审核的策划、实施以及形成记录和报告结果的职责和要求。
应保持审核及其结果的记录。
负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施,以消除所发现的不合格及其原因。后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。
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