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1、用银行存款20000元偿还前欠前进工厂的货款。2、向振华公司购入A材料一批,收到增值税发票一张,货款100000元,税款17000元,款项尚未支付。3、以银行存款支付... 1、用银行存款20 000元偿还前欠前进工厂的货款。
2、向振华公司购入A材料一批,收到增值税发票一张,货款100 000元,税款17 000元,款项尚未支付。
3、以银行存款支付上述购入A材料运杂费500元。
4、上述购入A材料已验收入库,按实际成本入账。
5、预付下年度财产保险费12 000元。
6、分配本月材料费120 000元,其中产品生产耗用100 000元,车间一般耗用10 000元,公司管理部门一般耗用10 000元。
7、从银行提取现金20 000元,备发工资。
8、以现金20 000元支付工资。
9、分配本月工资20 000元,其中产品生产工人工资12 000元,车间管理人员工资3 000元,公司管理人员工资5 000元。
10、按工资总额的14%计提职工福利费。
11、计提本月固定资产折旧6 000元,其中车间应提 4 000元,公司管理用固定资产应提折旧2 000元。
12、摊销本月应负担的财产保险费2 000元,其中车间应负担1200元,公司管理部门应负担800元。
13、计算并将制造费用结转生产成本。
14、计算并结转本月完工入库产品的实际生产成本。
15、销售产品一批,货款200 000元,增值税34 000元,款项已全部收到。。
16、以银行存款10 000元,支付某产品交易会展览费。
17、结转本月已销产品的实际生产成本140 000元。
18、计算并确定本年度应交所得税150 000元,到11月份为止,公司已缴纳所得税130 000元,开出支票一张交纳尚未缴纳的所得税。
19、将销售收入1000 000元转入“本年利润”账户。
20、将所得税150 000元转入“本年利润”账户。
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 我来答
匿名用户
2011-12-04
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  1、用银行存款20 000元偿还前欠前进工厂的货款。
  借:应付账款 20000
  贷:银行存款 20000
  2、向振华公司购入A材料一批,收到增值税发票一张,货款100 000元,税款17 000元,款项尚未支付。
  借:在途物资 100 000
  应交税费——应交税费 17000
  贷:应付账款 117000
  3、以银行存款支付上述购入A材料运杂费500元。
  借:在途物资 500
  贷:银行存款 500
  4、上述购入A材料已验收入库,按实际成本入账。
  借:原材料 100 500
  贷:在途物资 100 500
  5、预付下年度财产保险费12 000元。
  借:
  贷:银行存款 12 000
  6、分配本月材料费120 000元,其中产品生产耗用100 000元,车间一般耗用10 000元,公司管理部门一般耗用10 000元。
  借:生产成本 100 000
  制造费用 10 000
  管理费用 10 000
  贷:原材料 120 000
  7、从银行提取现金20 000元,备发工资。
  借:库存现金 20 000
  贷:银行存款 20 000
  8、以现金20 000元支付工资。
  借:应付职工薪酬 20 000
  贷:库存现金 20 000
  9、分配本月工资20 000元,其中产品生产工人工资12 000元,车间管理人员工资3 000元,公司管理人员工资5 000元。
  借:生产成本 12 000
  制造费用 3000
  管理费用 3000
  贷:应付职工薪酬 200 000
  剩下的明天在帮你答,睡觉先。
追问
好的  谢谢啊
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dfgghjjj3o
2011-12-05
知道答主
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1、用银行存款20 000元偿还前欠前进工厂的货款。
应付账款 20000
银行存款 20000

2、向振华公司购入A材料一批,收到增值税发票一张,货款100 000元,税款17 000元,款项尚未支付。

材料采购 100000
应交税金--应缴增值税 17000
应付账款 117000

3、以银行存款支付上述购入A材料运杂费500元。
材料采购 500
银行存款 500

4、上述购入A材料已验收入库,按实际成本入账。
存货 100500
材料采购 100500

5、预付下年度财产保险费12 000元。
待摊费用 12000
银行存款 12000

6、分配本月材料费120 000元,其中产品生产耗用100 000元,车间一般耗用10 000元,公司管理部门一般耗用10 000元。
在产品 100000
生产费用 10000
管理费用 10000
存货 12000

7、从银行提取现金20 000元,备发工资。

现金 20000
银行存款 20000

8、以现金20 000元支付工资。

应付工资 20000
现金 20000

9、分配本月工资20 000元,其中产品生产工人工资12 000元,车间管理人员工资3 000元,公司管理人员工资5 000元。
在产品 12000
生产费用 3000
管理费用 5000
应付工资 20000

10、按工资总额的14%计提职工福利费。
在产品 12000*14%
生产费用 3000*14%
管理费用 5000*14%
应付福利费 20000*14%

11、计提本月固定资产折旧6 000元,其中车间应提 4 000元,公司管理用固定资产应提折旧2 000元。
生产费用 4000
管理费用 2000
累计折旧 6000

12、摊销本月应负担的财产保险费2 000元,其中车间应负担1200元,公司管理部门应负担800元。
生产费用 1200
管理费用 800
待摊费用--保险费 2000

先睡了。

13、计算并将制造费用结转生产成本。
14、计算并结转本月完工入库产品的实际生产成本。
15、销售产品一批,货款200 000元,增值税34 000元,款项已全部收到。。
16、以银行存款10 000元,支付某产品交易会展览费。
17、结转本月已销产品的实际生产成本140 000元。
18、计算并确定本年度应交所得税150 000元,到11月份为止,公司已缴纳所得税130 000元,开出支票一张交纳尚未缴纳的所得税。
19、将销售收入1000 000元转入“本年利润”账户。
20、将所得税150 000元转入“本年利润”账户。
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