跪求会计高手帮小弟解答此题,今天晚上要上交。谢谢高人指点。
三、计算与会计分录题。资料:某一般纳税企业200X年8月发生下列经济业务:(1)企业销售甲产品1000件,每件售价80元,货款已通过银行收讫(2)企业同城销售给红星厂乙产...
三、计算与会计分录题。
资料:某一般纳税企业200X年8月发生下列经济业务:(1)企业销售甲产品1000件,每件售价80元,货款已通过银行收讫(2)企业同城销售给红星厂乙产品900件,每件售价50元,但货款尚未收到(3)结转已售甲、乙产品的生产成本。其中,甲产品生产成本65400元;乙产品生产成本36000元(4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费用1520元(5)根据规定修:应缴纳城市维护建设税8750元(6)王XX外出归来报销因公务出差的差旅费350元(原已预支400元)(7)以现金1000元支付厂部办公费(8)企业收到红星厂前欠货款45000元并存入银行(9)没收某单位逾期未退回的包装物押金6020元(10)年初,用银行存款支付车间全年材料仓库的租赁费2400元(11)摊销应由本月负担的预付材料仓库租赁费(12)根据上述有关经济业务,结转本期营业收入、营业外收入(13)根据上述有关经济业务,结转本月营业成本、销售费用、营业税费、管理费用(14)根据本期实现的利润总额,按33%的税率计算应交所得税(15)以银行存款上交税金,其中城建税8750元,所得税5874元。要求:(1)根据本期发生的经济业务编制会计分录;(2)编制本期利润表。 展开
资料:某一般纳税企业200X年8月发生下列经济业务:(1)企业销售甲产品1000件,每件售价80元,货款已通过银行收讫(2)企业同城销售给红星厂乙产品900件,每件售价50元,但货款尚未收到(3)结转已售甲、乙产品的生产成本。其中,甲产品生产成本65400元;乙产品生产成本36000元(4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费用1520元(5)根据规定修:应缴纳城市维护建设税8750元(6)王XX外出归来报销因公务出差的差旅费350元(原已预支400元)(7)以现金1000元支付厂部办公费(8)企业收到红星厂前欠货款45000元并存入银行(9)没收某单位逾期未退回的包装物押金6020元(10)年初,用银行存款支付车间全年材料仓库的租赁费2400元(11)摊销应由本月负担的预付材料仓库租赁费(12)根据上述有关经济业务,结转本期营业收入、营业外收入(13)根据上述有关经济业务,结转本月营业成本、销售费用、营业税费、管理费用(14)根据本期实现的利润总额,按33%的税率计算应交所得税(15)以银行存款上交税金,其中城建税8750元,所得税5874元。要求:(1)根据本期发生的经济业务编制会计分录;(2)编制本期利润表。 展开
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1:
借:银行存款 93 600
贷:主营业务收入 80 000
应交税费—应交增值税(销项税额) 13 600
2:借:应收账款 52 650
贷:主营业务收入 45 000
应交税费—应交增值税(销项税额)7650
3:
借:主营业务成本 65400+36000
贷:库存商品—甲商品 65400
—乙商品 36000
(4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费用1520元
借:银行存款 1520
贷:销售费用 1520
5)根据规定修:应缴纳城市维护建设税8750元
借:营业务税金及附加 8750
贷:应交税费——应交城建税 8750
(6)王XX外出归来报销因公务出差的差旅费350元(原已预支400元
借:库存现金 50
管理费用 350
贷:其他应收款 400
(7)以现金1000元支付厂部办公费
借:管理费用 1000
贷:库存现金 1000
(8)企业收到红星厂前欠货款45000元并存入银行
借:银行存款 45 000
贷:应收账款 45 000
(9)没收某单位逾期未退回的包装物押金6020元
借:其他应付款 60 20
贷:营业外收入 6020
10)年初,用银行存款支付车间全年材料仓库的租赁费2400元
借:待摊费用 2400
贷:银行存款 2400
11)摊销应由本月负担的预付材料仓库租赁费
借:制造费用 200
贷:待摊费用 200
剩下的你自己应该会结转了吧
借:银行存款 93 600
贷:主营业务收入 80 000
应交税费—应交增值税(销项税额) 13 600
2:借:应收账款 52 650
贷:主营业务收入 45 000
应交税费—应交增值税(销项税额)7650
3:
借:主营业务成本 65400+36000
贷:库存商品—甲商品 65400
—乙商品 36000
(4)以银行存款支付本月销售甲、乙两种产品的销售费用1520元
借:银行存款 1520
贷:销售费用 1520
5)根据规定修:应缴纳城市维护建设税8750元
借:营业务税金及附加 8750
贷:应交税费——应交城建税 8750
(6)王XX外出归来报销因公务出差的差旅费350元(原已预支400元
借:库存现金 50
管理费用 350
贷:其他应收款 400
(7)以现金1000元支付厂部办公费
借:管理费用 1000
贷:库存现金 1000
(8)企业收到红星厂前欠货款45000元并存入银行
借:银行存款 45 000
贷:应收账款 45 000
(9)没收某单位逾期未退回的包装物押金6020元
借:其他应付款 60 20
贷:营业外收入 6020
10)年初,用银行存款支付车间全年材料仓库的租赁费2400元
借:待摊费用 2400
贷:银行存款 2400
11)摊销应由本月负担的预付材料仓库租赁费
借:制造费用 200
贷:待摊费用 200
剩下的你自己应该会结转了吧
追问
大哥,你太厉害了,太敬仰你了。解决我于水深火热之中。 还有还有,不介意的话在帮帮我。额,应该叫大姐把。对不起啊, 希望你帮帮我啊。
追答
帮你什么捏,可是你发的那张图我填补了啊
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