求大神帮忙解决一下谢谢!
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某居民企业2011年发生下列业务:
(1)销售产品收入5000万元;
(2)接受捐赠材料一批,取得赠出方开具的增值税发票,注明价款20万元,增值税3.4万元;
(3)转让一项商标所有权,取得营业外收入70万元;
(4)取得国债利息3万元;
(5)全年销售成本1000万元;销售税金及附加200万元;
(6)全年销售费用500万元,含广告费400万元;全年管理费用200万元,含招待费80万元;全年财务费用100万元;
(7)全年营业外支出40万元,含通过政府部门对灾区捐款20万元;直接对私立小学捐款10万元;违反政府规定被工商局罚款2万元;
要求计算:
(1)该企业的会计利润总额;
(2)该企业对收入的纳税调整额;
(3)该企业对广告费用的纳税调整额;
(4)该企业对招待费的纳税调整额;
(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;
(6)该企业应纳税所得额;
(7)该企业应纳所得税额。
服务器满了,你等半个小时,这一局打完,就能进去了,当然要排队
(1)销售产品收入5000万元;
(2)接受捐赠材料一批,取得赠出方开具的增值税发票,注明价款20万元,增值税3.4万元;
(3)转让一项商标所有权,取得营业外收入70万元;
(4)取得国债利息3万元;
(5)全年销售成本1000万元;销售税金及附加200万元;
(6)全年销售费用500万元,含广告费400万元;全年管理费用200万元,含招待费80万元;全年财务费用100万元;
(7)全年营业外支出40万元,含通过政府部门对灾区捐款20万元;直接对私立小学捐款10万元;违反政府规定被工商局罚款2万元;
要求计算:
(1)该企业的会计利润总额;
(2)该企业对收入的纳税调整额;
(3)该企业对广告费用的纳税调整额;
(4)该企业对招待费的纳税调整额;
(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;
(6)该企业应纳税所得额;
(7)该企业应纳所得税额。
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