以下会计分录该怎么做?谢谢各位!

某房地产开发公司2009年5月31日的现金余额为6800元。6月份发生的业务如下:(1)收到上海寄来的购料增值税发票,发票注明的价款250000元,增值税42500元,已... 某房地产开发公司2009年5月31日的现金余额为6800元。6月份发生的业务如下:
(1)收到上海寄来的购料增值税发票,发票注明的价款250000元,增值税42500元,已从采购专户中支付。
(2)开出转账支票支付预订下半年报刊订阅费4200元
(3)持上述银行汇票支付购料款,金额18720元,已收到对方开出的发货票
(4)管理人员小李考察归来,报销差旅费14628元,余款交回。
还要补充一下,(3)中说的“持上述银行汇票”是指公司向银行申请签发银行汇票18900元,银行已受理。
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 我来答
小尧的金色城堡
2012-01-10
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:3.9万
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1,借:原材料 250000
应交税费-应交增值税(进项税额) 42500
贷:银行存款 292500
2,在定报时:
借:预付账款
贷:银行存款
借:(费用类账户,如是销售用的就借销售,管理用的就管理费用)
贷:预付账款
2006年实行的新会计准则取消了待摊费用这个账户,所以可以用预付账款这个账户取代
3.借:在途物资
贷:其他货币资金
4.借:管理费用
贷:其他应收款
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he96167
2012-01-10 · TA获得超过719个赞
知道小有建树答主
回答量:546
采纳率:0%
帮助的人:443万
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1.借:在途物资(或物资采购) 250000
应交税费-应交增值税(进项税额) 42500
贷:银行存款 292500
2.借:预付账款 4200
贷:银行存款 4200
3.借:预付账款 18720
贷:应收票据(收到的)或应付票据(开出的) 18720
4.借:管理费用-差旅费 14620
库存现金(交回金额)
贷:其他应收款-个人往来-小李
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