请问商业计划书里面的财务计划怎么写?

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正确的财务计划编写,需要经以下几个步骤:

1、搜集和整理资料:包括行业数据、用户情况等市场数据,历史业务数据的分解,以及对比公司的产品价格和成本费用。比如一个消费领域的B2C电商企业,就要关注历史阶段的用户数,获得用户的成本,以及盈利模式下各板块的收入。

2、制定公司发展规划:根据公司战略,制定业务发展计划,包括产品计划、人员计划、市场推广计划、融资计划等等。

3、设定可变的财务假设:包括市长增长的假设、业务增长的假设,以及未来边际成本变化的假设,通过合理的假设来搭建财务模型。通常情况下,第-年要做到按月度预测,第二年要按照季度预测,第二年及以后要按照年度预测。

4、进行实际预测:根据业务发展规划,在财务模型中填入相应的业务数据,根据公式利润=收入-变动成本-固定成本,生成最终的财务报表。

5、修正预测结论:最后一步就是评估这份财务报表是否可行,是否合理。比如,增长是否过快、利润水平是否过高。如果存在不合适,就需重新调整财务假设并生成新的报表,直到合理为止。

商业计划书财务分析的编写要注意合理性,不可盲目预估、紧密结合公司的战略规划,财务分析的五个部分每个部分的编写都有一定的目的性。

收入预测报表要对业务收入来源及规模进行预估;成本预测表说明企业开支的大体去向;利润预测表对企业的效益进行预测;现金流量表是为了体现投资回收周期;财务指标指企业总结和评价财务状况和经营成果的相对指标。

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