这些该如何编写会计分录呢?请注明题号,谢谢各位高手的帮助啊! 5
1结算本月应付职工薪酬6000元,其中:生产A产品工人工资2400元,B产品工人工资1600元,车间管理人员工资2000元。2月末计提本月固定资产折旧费5000元,其中:...
1结算本月应付职工薪酬6000元,其中:生产A产品工人工资2400元,B产品工人工资1600元,车间管理人员工资2000元。
2月末计提本月固定资产折旧费5000元,其中:车间使用的固定资产计提3500元,厂部管理使用的固定资产计提1500元。
3本月生产车间租用机器设备一台,租期一年,以银行存款支付一年租金12000元,其中本月应负担的为1000元。
4月末,将本月发生的制造费用17000元以结转。
5月末,结转本月发生的各种成本费用,共计210000元,其中,产品销售成本120000元,产品销售费用12000元,产品销售税金2000元,管理费用5000元,财务费用2000元,工农业外支出3000元,所得税67000元。 展开
2月末计提本月固定资产折旧费5000元,其中:车间使用的固定资产计提3500元,厂部管理使用的固定资产计提1500元。
3本月生产车间租用机器设备一台,租期一年,以银行存款支付一年租金12000元,其中本月应负担的为1000元。
4月末,将本月发生的制造费用17000元以结转。
5月末,结转本月发生的各种成本费用,共计210000元,其中,产品销售成本120000元,产品销售费用12000元,产品销售税金2000元,管理费用5000元,财务费用2000元,工农业外支出3000元,所得税67000元。 展开
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1,2,4题的分录见 zh8300532的回答。
第3题分录:
借:预付账款-租金-XX 12000
贷:银行存款 12000
借: 制造费用 1000
贷: 预付账款- 租金-XX 1000
第5题分录:
借: 本年利润 211000(成本费用金额合计不是210000)
贷: 主营业务成本 120000
营业税金及附加 2000
销售费用 12000
管理费用 5000
财务费用 2000
营业外支出 3000
所得税 67000
第3题分录:
借:预付账款-租金-XX 12000
贷:银行存款 12000
借: 制造费用 1000
贷: 预付账款- 租金-XX 1000
第5题分录:
借: 本年利润 211000(成本费用金额合计不是210000)
贷: 主营业务成本 120000
营业税金及附加 2000
销售费用 12000
管理费用 5000
财务费用 2000
营业外支出 3000
所得税 67000
追问
为什么本年利润多1000出来呢
追答
因为你本月发生的各种成本费用合计是211000元(产品销售成本120000元+产品销售费用12000元+产品销售税金2000元+管理费用5000元+财务费用2000元+营业外支出3000元+所得税费用67000元)而不是210000元,所以本期结转本年利润的费用是211000元。
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1.借:生产成本—A产品 2400
—B产品 1600
制造费用 2000
贷:应付职工薪酬 6000
2借:制造费用 3500
管理费用 1500
贷:累计折旧 5000
4借:生产成本 17000
贷:制造费用 17000
—B产品 1600
制造费用 2000
贷:应付职工薪酬 6000
2借:制造费用 3500
管理费用 1500
贷:累计折旧 5000
4借:生产成本 17000
贷:制造费用 17000
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和xiaodouzi777相同处理
多出1000,是根据题目给出的数据加总得出的。
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