一道增值税的题,求解求过程。
某轧钢厂为一般纳税人,2010年6月销售取得收入600000元。购进钢柸《即原材料》价款为200000元,增值税发票注明税金为34000元。从安阳某公司购进钢铁,价款为1...
某轧钢厂为一般纳税人,2010年6月销售取得收入600000元。购进钢柸《即原材料》价款为200000元,增值税发票注明税金为34000元。从安阳某公司购进钢铁,价款为120000元,增值税专用发票注明税金为20400元。从社会上自行收购旧钢材价款为95000元。没有取得增值税专用发票。该企业6月份应纳多少增值税?
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首先确定销项税:根据你给出的销售收入是否含税,计算出本月的销项税金;第二,计算本月的进项税金。注意,没有取得增值税专用发票的业务是不能抵扣进项税金的。第三,销项税金-进项税金=本月应纳增值税(如果其初没有未抵扣完的进项税时)。另外,在提问时应表述清楚含税与否。
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我认为:600000/1.17*17%-34000-20400-95000/1.1*10%=24143.12
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销售收入是否含税,如不含楼上为正解。如购进的旧钢材没有取得专票,则不可抵扣
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6000000×17%-34000-20400=965600
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