以下会计分录怎么写 10

前进工厂为增值税一般纳税人,材料按实际成本计价核算。该企业2010年7月份发生经济业务如下:(1)1日,将上月末已收料尚未付款的暂估入账用红字冲回,金额为75000元。(... 前进工厂为增值税一般纳税人,材料按实际成本计价核算。该企业2010年7月份发生经济业务如下:
(1)1日,将上月末已收料尚未付款的暂估入账用红字冲回,金额为75000元。
(2)5日,上月已预付的在途A材料已验收入库,A材料库成本为50000元。
(3)8日,向甲企业购入A 材料,买价100000元,增值税17000元,该企业已代垫运费1500元(准予扣除进项税105元)。企业签发并承兑一张面值金额为118500元,2个月的商业汇票结算材料款项,材料已验收入库。
(4)9日,按照合同规定,向乙企业预付购料款80000元,已开出转账支票支付。
(5)11日,向丙企业采购A材料,材料买价为30000元,增值税为5100元,款项35100元用银行本票存款支付,材料已验收入库、
(6)12日,向丁企业采购A材料1000千克,买价为120000元,增值税为20400元,该企业代垫运杂费2000元(其中运费为1000元),货款共142400元已通过托收承付结算方式支付,材料尚未到达。
(7)20日,向丁企业购买的A材料运达,验收入库。
(8)22日,用预付货款方式向乙企业采购的B材料已验收入库,有关的发票单据列明材料价款70000元,增值税11900元。即开出一张转账支票补付货款1900元。
(9)30日,向甲企业购买A材料,材料已验收入库,结算单据等仍未到达,按暂估价60000元入账。
(10)31日,根据发料凭证汇总表,本月基本生产车间领用原材料423000元,车间一般性消耗领用80500元,厂部管理部门领用78600元,固定资产工程领用52300元。
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2019-04-26 · 移动学习,职达未来!
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厹飞桖0z
推荐于2017-11-25 · TA获得超过1137个赞
知道小有建树答主
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1、借:原材料 75000 (红字)
贷:应付账款-暂估应付账款 75000(红字)
2、借:原材料 50000
贷:在途材料 50000
3、借:原材料 101395
应交税费-应交增值税(进项税额)17105
贷:应付票据 118500
4、借:预付账款-乙企业 80000
贷:银行存款 80000
5、借:原材料 30000
应交税费-应交增值税(进项税额)5100
贷:其他货币资金 35100
6、借:在途材料 121930
应交税费-应交增值税(进项税额)20470
借:应付账款 142400
7、借:原材料 121930
贷:在途材料 121930
8、借:原材料 70000
应交税费-应交增值税(进项税额)11900
贷:预付账款 80000
银行存款 1900
9、借:原材料 60000
贷:应付账款-暂估应付账款 60000
10、借:生产成本-基本生产车间 423000
制造费用 80500
管理费用 78600
工程物资 52300
贷:原材料 634400
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尔才Pf
2012-03-10 · TA获得超过2263个赞
知道小有建树答主
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(1) 售价总额=1000*80*0.9=72000
借:银行存款 84240
贷:主营业务收入 72000
应交税费-------应交增值税(销项) 12240
(2)5日,向B公司销售商品一批,
借:应收账款 70120
贷:主营业务收入 60000
应交税费-------应交增值税(销项) 10120
(3)13日付款 在10天内现金折扣2%=60000*2%=1200
借:财务费用 1200
银行存款 68920
贷:应收账款 70120
二。
(1)销售发生时
借:应收账款 117000
贷:主营业务收入 100000
应交税费-------应交增值税(销项) 17000
(2)如C公司10天内付款
借:财务费用 2000
银行存款 115000
贷:应收账款 117000
3)超过10天付款
借: 银行存款 117000
贷:应收账款 117000

(1)销售发生时
借:应收账款 105300
贷:主营业务收入 90000
应交税费-------应交增值税(销项) 15300
(2)如C公司10天内付款
借:财务费用 1800
银行存款 103500
贷:应收账款 105300
3)超过10天付款
借: 银行存款 105300
贷:应收账款 105300
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江汉平原北
2012-03-18 · TA获得超过1807个赞
知道小有建树答主
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1、引进设备及零件
(1)引进设备
借:在建工程 816000
贷:长期应付款-应付补偿贸易引进设备款 816000(120000×8.60)
(2)引进零件
借:在途物资 27200
贷:长期应付款-应付补偿贸易引进设备款 27200(4000×6.80)
2、以存款支付国内运杂费,关税
借:在建工程 18000
借:在途物资 2000
贷:银行存款20000
3、零件验收入库
借:周转材料 29200
贷:在途材料 29200(27200+2000)
4、引进设备交付安装,并以存款支付安装费
借:在建工程 16000
贷:银行存款 16000
5、设备安装完工,交付生产使用
借:固定资产 860000
贷:在建工程 860000
6、第一批出口产品应计收入及偿还应付引进设备款
借:长期应付款-应付补偿贸易引进设备款 137000(20000×6.85)
贷:主营业务收入 137000
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