用友T3反结账后怎么反记账
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2019-10-16 · 东奥会计在线,成就精彩会计人生
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反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。
反记账:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。
反记账:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
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总账-----期未-----对账----按ctrl+h ,会提示恢复记账前状态功能已被激活。然后依次点:总账----凭证-----恢复记账前状态。
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总账-----期未-----对账----按ctrl+h ,会提示恢复记账前状态功能已被激活。然后依次点:总账----凭证-----恢复记账前状态。
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总账-----期未-----对账----按ctrl+h ,会提示恢复记账前状态功能已被激活。然后依次点:总账----凭证-----恢复记账前状态。
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