某公司为增值税一般纳税人,本期购买甲材料1000千克,单价60元,增值税进项税额10200元,另支付运杂费1000
某公司为增值税一般纳税人,本期购买甲材料1000千克,单价60元,增值税进项税额10200元,另支付运杂费1000元,其中运费800元。假设运费可以按7%的扣除率计算进项...
某公司为增值税一般纳税人,本期购买甲材料1000千克,单价60元,增值税进项税额10200元,另支付运杂费1000元,其中运费800元。假设运费可以按7%的扣除率计算进项税额。材料已全部验收入库,则该公司验收入库甲材料的实际成本为
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实际成本=1000*60+800*(1-7%)+200=60944
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我想知道为什么要加上200
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1000元中200不能进项抵扣,所以要另外加上去
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借:原材料 60000
应交税金-应交增值税(进项税) 10200
贷:应付账款 70200
借:原材料 944
应交税金-应交增值税(进项税) 56(800*0.07)
贷:应付账款 10000
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应交税金-应交增值税(进项税) 10200
贷:应付账款 70200
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应交税金-应交增值税(进项税) 56(800*0.07)
贷:应付账款 10000
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该公司验收入库甲材料的实际成本=1000*60+(1000-800)+【800-(800*7%)】=60944元
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那进项税不用加吗?
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不加 增值税是价外税不含在成本中的
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