
金蝶专业版中,销售发票想反勾稽,一直提示:该组勾稽关系中存在后期勾稽的发票,请先反勾后期。该后期发票
号码为我正在反勾的这份发票。我要反勾的是2月份的销售发票,而存货期间是1月份,本来想结转到2月份,但是提示负库存不能结转。是不是因为我入库单的批号和出库单的批号不一致,才...
号码为我正在反勾的这份发票。我要反勾的是2月份的销售发票,而存货期间是1月份,本来想结转到2月份,但是提示负库存不能结转。是不是因为我入库单的批号和出库单的批号不一致,才产生负库存?所以。现在想问:1.如何反勾稽销售发票?2.是不是因为我入库单的批号和出库单的批号不一致,才产生负库存?急啊~~~
反结账到了一月份了,存货核算也反结账到一月份了,还是无法反勾稽和反审核,当在反勾稽的时候就提示上面说的。 展开
反结账到了一月份了,存货核算也反结账到一月份了,还是无法反勾稽和反审核,当在反勾稽的时候就提示上面说的。 展开
4个回答
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先说说你负库存的事,你看看是哪个物料名称产生负库存,找出原因应该会吧。。。进多少货有没多出,为什么多出,是不是制单错误,这个自己解决错误了。
然后就是如何反勾稽销售发票,会计期间是几月就只能反勾稽几月的凭证,也就是说你要先结账到2月份才能反勾稽2月份的账。
然后就是如何反勾稽销售发票,会计期间是几月就只能反勾稽几月的凭证,也就是说你要先结账到2月份才能反勾稽2月份的账。
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首先要反结账,到1月份,把销售发票凭证删除,然后再反勾稽,反审核
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先反结账到1月份,然后撤销审核,再反勾稽。
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已经反结账到了一月份了,问题还是一样,不能反勾稽更不能反审核
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对了你的库存是负数,你要先把负数去掉,或是先估价入账或先去掉出库,这样试一试。
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