我公司的产品含税8%,开17%的增值税票,是什么意思,怎么算的? 10
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就是说你们公司收了客户8个点的税,需要开给客户的增值税票要是17%,现在大部分部增值税票都是17个点的。
例如:货款10000元,税金800元,价税合计就是10800元,你们需要收客户10800元。
开票系统会自动根据你的10800元计算货品金额和税金的。就拿上面打比方:货品金额就是9230。77元,税金1569。23元,价税合计就是10800元。
公式:货品金额10800/1。17=9230。77元
税金:9230。77*17%=1569。23元。
希望能帮得到你。
例如:货款10000元,税金800元,价税合计就是10800元,你们需要收客户10800元。
开票系统会自动根据你的10800元计算货品金额和税金的。就拿上面打比方:货品金额就是9230。77元,税金1569。23元,价税合计就是10800元。
公式:货品金额10800/1。17=9230。77元
税金:9230。77*17%=1569。23元。
希望能帮得到你。
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追问
我还是不太懂哟。比如我公司的激光打标机机器是53800的,如果要票跟增值税是怎么计呀?票是8个点的,增值税是17个咪。是53800*0.08= 4304 53800*0.17=9146,后面是怎么搞了
追答
1、假如你公司的激光打印不含税价是53800,那么税金就是53800*0.08= 4304 ,价税合计是53800+4304 =58104,开增值税17个点的税票是这样显示的:激光打印机是49661。54,税金是8442。46。
公式:货品金额58104/1.17=49661.54元
税金:49661.54*17%=8442.46元
所收的税率和所开增值税的税率是不相关的
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一般销售价,是要加上税额的。增值税可以抵扣,不用担心。
很多销售纠结于客户承担的发票点数和自己承担的发票点数不一样,总觉得自己亏了。其实是把这笔账算混淆了。
1. 作为增值税一般纳税人,发票只能开17%。
2. 客户给负担8%的税金,并不是固定的0.8元,假如开票的含税销售额是10.8元,换算成不含税销售额就是9.23元,客户给负担的税金=9.23*0.08=0.74元。
很多销售纠结于客户承担的发票点数和自己承担的发票点数不一样,总觉得自己亏了。其实是把这笔账算混淆了。
1. 作为增值税一般纳税人,发票只能开17%。
2. 客户给负担8%的税金,并不是固定的0.8元,假如开票的含税销售额是10.8元,换算成不含税销售额就是9.23元,客户给负担的税金=9.23*0.08=0.74元。
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比方你的产品含税8%的价格是10.00元,那不含税是:10/1.08(10里面占税比)=9.25925925....现在开17%的票就是:10/1.08*1.17=10.83(四舍五入)。
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讲具体一点
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