发工资和工资分配的会计分录
1.发工资15000元2.分配工资其中生产成本10000元,管理费用5000元,做会计分录怎么做。我做的是,1借:应付职工酬薪15000贷:银行存款150002.不知道了...
1.发工资15000元
2.分配工资 其中生产成本10000元,管理费用5000元,做会计分录怎么做。
我做的是,1 借:应付职工酬薪 15000
贷:银行存款 15000
2.不知道了 应付职工酬薪是负债类的 借减贷增 工资分配了不是负债就减少了应该记借方么? 而生产成本和管理费用属于损益类的费用,借增贷减,费用增加了应该记借方啊、、这就矛盾了、、纠结。。。
我要的不是答案!!我知道答案、、我要问的是 发了工资那么负债就应该减少,为什么还要记在贷方!!!! 展开
2.分配工资 其中生产成本10000元,管理费用5000元,做会计分录怎么做。
我做的是,1 借:应付职工酬薪 15000
贷:银行存款 15000
2.不知道了 应付职工酬薪是负债类的 借减贷增 工资分配了不是负债就减少了应该记借方么? 而生产成本和管理费用属于损益类的费用,借增贷减,费用增加了应该记借方啊、、这就矛盾了、、纠结。。。
我要的不是答案!!我知道答案、、我要问的是 发了工资那么负债就应该减少,为什么还要记在贷方!!!! 展开
2020-06-02 · 东奥会计在线,成就精彩会计人生
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工资费用分配会计分录:
借:生产成本(生产车间生产工人薪酬)
制造费用(生产车间管理人员薪酬)
管理费用(行政人员薪酬)
销售费用(销售人员薪酬)
研发支出(从事研发活动人员薪酬)
在建工程等(从事工程建设人员薪酬)
合同履约成本
贷:应付职工薪酬
实际发放:
借:应付职工薪酬
贷:银行存款、库存现金等
企业通过“应付职工薪酬”科目核算应付职工薪酬的计提、结算、使用等情况。
“应付职工薪酬”科目应当按照工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、非货币性福利、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、带薪缺勤、利润分享计划、设定提存计划、设定受益计划、辞退福利等科目设置明细账进行明细核算。
借:生产成本(生产车间生产工人薪酬)
制造费用(生产车间管理人员薪酬)
管理费用(行政人员薪酬)
销售费用(销售人员薪酬)
研发支出(从事研发活动人员薪酬)
在建工程等(从事工程建设人员薪酬)
合同履约成本
贷:应付职工薪酬
实际发放:
借:应付职工薪酬
贷:银行存款、库存现金等
企业通过“应付职工薪酬”科目核算应付职工薪酬的计提、结算、使用等情况。
“应付职工薪酬”科目应当按照工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、非货币性福利、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、带薪缺勤、利润分享计划、设定提存计划、设定受益计划、辞退福利等科目设置明细账进行明细核算。
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计提工资分配到各费用中:借:生产成本 10000
管理费用 5000
贷:应付职工薪酬 15000
发工资:借:应付职工薪酬 15000
贷:银行存款 15000
其中计提工资分配到各费用中时应付职工薪酬增加,发工资时应付职工薪酬减少。
管理费用 5000
贷:应付职工薪酬 15000
发工资:借:应付职工薪酬 15000
贷:银行存款 15000
其中计提工资分配到各费用中时应付职工薪酬增加,发工资时应付职工薪酬减少。
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应付职工薪酬 放在贷方的时候不是发放工资,是计提工资。先计提,在发放。计提的时候应付职工薪酬是增加了,所以应该在贷方,而发放的时候 减少,记在借方。
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1、分配工资:借:生产成本10000
管理费用--- 工资 5000
贷:应付职工薪酬 ---- 工资 15000
2、发工资: 借:应付职工薪酬 -----工资 15000
贷:银行存款 15000
3、这回你看看应付职工薪酬的贷方还有余额吗?
管理费用--- 工资 5000
贷:应付职工薪酬 ---- 工资 15000
2、发工资: 借:应付职工薪酬 -----工资 15000
贷:银行存款 15000
3、这回你看看应付职工薪酬的贷方还有余额吗?
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你是在结转成本吧:
借:生产成本 10000
管理费用 5000
贷:应付职工薪酬-工资 15000
把我的这个和你的那个分录放在一起你就知道了。细心看看
借:生产成本 10000
管理费用 5000
贷:应付职工薪酬-工资 15000
把我的这个和你的那个分录放在一起你就知道了。细心看看
追问
不是结转啊、、题目就是发工资。。。就是不知道,发了工资那么负债就应该减少,为什么还要记在贷方!我要纠结了。。。我现在已经走死胡同了,所有负债类的都完全懵了,不知道交税是已经交了还是没交,付钱是付了还是没有。。。
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