请做以下业务的会计分录:

11.销售产品一批,销售价款450000元,应收取的增值税为76500元。已收款项421200元(其中货款360000元,增值税61200元),余款尚未收取。企业主营业务... 11. 销售产品一批,销售价款450000元,应收取的增值税为76500元。已收款项421200元(其中货款360000元,增值税61200元),余款尚未收取。企业主营业务成本270000元已经结转。假设本年产成品无期初余额。 展开
 我来答
qdxhc2008
2007-12-20 · TA获得超过142个赞
知道答主
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开具增值税发票时:
借:应收账款 421200
贷:主营业务收入 360000
应交税金 应交增值税 销项税 61200
收款:
借:银行存款 421200
贷:应收账款 421200
结转成本:
借:主营业务成本:270000
贷:库存商品(产成品) 270000
实际销售收入526500-已开票421200=105300可以作为未开票销售收入当月做帐务处理,进行纳税申报,也可以放到下个月在作收入,并进行纳税申报
匿名用户
2007-12-20
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借:银行存款 421200
借:应收帐款 105300
贷:主营业务收入 450000
贷:应交税费—应交增值税(销项)76500

借:主营业务成本270000
贷:产成品 270000
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百度网友e8a5162
2007-12-20 · 超过26用户采纳过TA的回答
知道答主
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借:应收账款 105300
预收账款 421200
贷:主营业务收入 450000
应交税金—应交增值税(销) 76500

借:主营业务成本 270000
贷:库存商品 270000

应该就是这样吧
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静水藏幽
2007-12-20
知道答主
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借:银行存款 421200
应收帐款 105300
贷:主营业务收入 450000
应交税费—应交增值税(销项)76500
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