烦请帮我看看,这题的会计分录我不会做,谢谢了

海明公司按合同规定销售产品一批,开出的增值税专用发票上标明价款为10000元,增值税为170元,产品已发出。之前已预收购货单位货款8000元,预收款不足部分购货单位暂欠,... 海明公司按合同规定销售产品一批,开出的增值税专用发票上标明价款为10 000元,增值税为1 70元,产品已发出。之前已预收购货单位货款8 000元,预收款不足部分购货单位暂欠,请问这个会计分录怎么做
1.海明公司按合同规定销售产品一批,开出的增值税专用发票上标明价款为10 000元,增值税为1 70元,产品已发出。之前已预收购货单位货款8 000元,预收款不足部分购货单位暂欠。对于该交易的下列会计处理中,正确的有(ABC)。
A.贷记“主营业务收入”10 000元 B.借记“预收账款”11 700元
C.贷记“应交税费”1 700元 D.借记“预收账款”8 000
我不知道BD,哪一个是正确的?
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龙泉2007
行业观察员

2012-05-10 · 为您解答财税疑问,专注税收政策法规。
龙泉2007
采纳数:91951 获赞数:313540

向TA提问 私信TA
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借:应预账款8000
应收账款10000+1700-8000
贷:主营业务收入10000
应交税费——应交增值税(销项)1700
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匿名用户
2012-05-10
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之前预收8000元:借:银行存款/现金 8000
贷:预收账款_ 某公司 8000
开发票之后: 借:预收账款_某公司 8000
应收账款_某公司 马 2170
贷:主营业务收入 10000
应交税费_应交增值税_销项税 170
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弯弯988
2012-05-10 · TA获得超过1108个赞
知道小有建树答主
回答量:378
采纳率:0%
帮助的人:294万
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借:预收帐款 11700
贷:主营业务收入 10000
应交税金-应交增值税(销项税)1700
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andie_cen
2012-05-10 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:43
采纳率:0%
帮助的人:25.5万
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借:应收账款 3700
预收账款 8 000
贷:主营业务收入 10 000
应交税费—应交增值税(销项税额) 1 700
如果你用B的话意思就是你钱已经全部收到了,预收账款是负债科目,在借方表示负债减少。没收到的那部分应该用资产类科目“应收账款”的。
追问
哦,好的,谢谢
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