请SAP方面的专家指导一下生产订单成本是如何结算的,单级和多级差异如何分摊到订单上的呢? 20
3个回答
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楼上回答的已经很详细了,一般在正式结算之前,需要把所有该分摊的制造费用全部分摊完成(或分摊到生产订单上,或分摊到生产类成本中心),这是前提。对于结算后的差异处理,如果贵司的库存管理非常精准,可以启用物料账,对于没有启用物料账的公司,可以自行开发差异分摊报表,依据销售订单是否出货来将差异从资产科目结转到损益科目。
附:成本结算步骤:1.作业类型实际价格计算:KSII
2.按实际价格重估:CON2(调整实际人工、费用与计划人工、费用的差异)
3.在制品计算:KKAO
4.差异分析:KKS1
5.成本结算:CO88(将实际成本与计划成本的差异结算到资产科目)
6.差异分摊(按分摊规则将差异从资产科目结转到损益科目)
附:成本结算步骤:1.作业类型实际价格计算:KSII
2.按实际价格重估:CON2(调整实际人工、费用与计划人工、费用的差异)
3.在制品计算:KKAO
4.差异分析:KKS1
5.成本结算:CO88(将实际成本与计划成本的差异结算到资产科目)
6.差异分摊(按分摊规则将差异从资产科目结转到损益科目)
推荐于2016-06-30
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首先需要用KSV5或者KSU5,将制造费用在生产性成本中心和非成本行中心进行分摊。第二步,计算实际的作业价格,第三步,用CON2 重新计算工单成本,第四步,计算差异,第五步,结算工单差异。通过启用物料账可以自动分摊差异到工单。
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首先需要用KSV5或者KSU5,将制造费用在生产性成本中心和非成本行中心进行分摊。第二步,计算实际的作业价格,第三步,用CON2 重新计算工单成本,第四步,计算差异,第五步,结算工单差异。通过启用物料账可以自动分摊差异到工单。希望能帮到你。
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