审计中为什么内部控制存在固有局限性? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 内部控制 审计 局限性 搜索资料 3个回答 #热议# 为什么有人显老,有人显年轻? hjliuhongjun 推荐于2016-04-15 · TA获得超过299个赞 知道小有建树答主 回答量:335 采纳率:0% 帮助的人:272万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 1、成本效益影响。增加内部控制需要增加额外的成本,并不是控制越多越好,怎么平衡控制和成本是一个问题,所以有时候控制措施让步于成本。2、内部控制对联合舞弊失效。3、管理层凌驾于控制制度之上,控制形同虚设。4、内部控制不能随环境变化及时变化,控制收到局限。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 正保会计网校广告2024-12-25你知道吗?企业的审计报告不仅是法律规定,更是保障投资者利益的重要手段。如果你不看审计报告,可能会因为缺乏对企业真实财务状况的了解而错失投资机会。那么,让我们..www.chinaacc.com 匿名用户 2012-05-22 展开全部 其原因有:一,在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效,二是可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避,再者就是行使内近控职能的人员素质不高等原因存在。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 molpengbo 2012-06-03 · 超过15用户采纳过TA的回答 知道答主 回答量:59 采纳率:0% 帮助的人:45.3万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 内部控制有人的主观性在里面,所以内部控制不可能是完美的,通常称为固有的局限性。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 更多回答(1) 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容审计报告多少钱一份-审计解读财务真相审计是一种独立的。客观的。专业的。系统的。持续的。全面的。科学的。公正的。综合性的活动,旨在为利益相关者提供可靠的财务信息。然而,在实践中,审计师常常会遇到..www.chinaacc.com广告审计报告-专业可靠的服务-百度爱采购b2b.baidu.com查看更多企业内审报告范文范本下载-果子办公在线文档分享平台,企业内审报告范文,支持在线下载,内容齐全,专业撰写,提供各类合同协议/办公文档/教育资料/行业文件等实用模板,企业内审报告范文,标准严谨,可任意编辑打印,提升工作效率!www.gzoffice.cn广告 其他类似问题 2021-11-17 审计风险中内部控制的固有局限性是什么? 3 2021-11-17 审计风险中内部控制的局限性是什么? 1 2023-04-08 内部控制存在固有局限性对审计的影响在于( )。 2022-10-08 如何理解被审计单位内部控制的局限性 2023-03-31 以下有关被审计单位内部控制固有局限性的说法中不恰当的是( )。 2023-03-31 下列有关被审计单位内部控制固有局限性的说法中,错误的是( )。 2022-12-01 企业控制内部审计的一些问题 2012-05-08 如何理解被审计单位内部控制的局限性 3 更多类似问题 > 为你推荐: