A公司卖产品给我含17%税价格为10元,我卖给B公司产品含17%税的价格为15元,请问这里我要交多少钱的增值税

还有地税要收吗?若收的话怎么算的请答的详细些本人这块知识类似白痴所有答的越详细越好谢谢... 还有地税要收吗?若收的话怎么算的 请答的详细些 本人这块知识类似白痴 所有答的越详细越好 谢谢 展开
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PINKROSE11
2012-05-30 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
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从你的提问看,你是一般纳税人,假设你取得的是增值税专用发票,那A公司卖给你的产品含税价为10元,即你取得的进项抵扣税就为10/(1+17%)*17%=1.45(元),你卖给B公司含税价为15元,即你的销项税金为15/(1+17%)*17%=2.18(元),则你应纳的增值税为2.18-1.45=0.73(元),教育费附加和地方教育费附加均在国税交,分别为0.73*3%=0.02(元)和0.73*7%=0.01(元)。地税只交城建税0.73*7%=0.05(元)和个人所得税。 教育费附加和地方教育费附加在国税交,这是今年新的政策规定
束凡
推荐于2021-02-09 · TA获得超过192个赞
知道小有建树答主
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可抵扣的进项税=10/1.17 *17% =1.45元 销项税=15/1.17 *17% =2.18元 要缴纳增值税=销项-进项=0.73元。
地税也交税,城建税在市里是增值税的7%、教育附加是3%、地方教育附加是2%。所有算起来,是按照你缴纳增值税的12%来缴纳,合计要缴纳0.09元
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doublemoneywen
2012-05-31 · TA获得超过107个赞
知道小有建树答主
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如果你购进的产品在税法里可以抵扣进项税额的话那就是交(15-10)/(1=17%)*17%,如果不可以扣税那就是15/(1+17%)*17%.
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小姨爱笑笑
2012-05-30
知道答主
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增值税是对在我国境内销售货物或者提供加工、
修理修配劳务,以及进口货物的单位和个人,就其取得
的货物或应税劳务的销售额,以及进口货物的金额计算
税款,并实行税款抵扣制的一种流转税。

如:制造150 批发环节180 零售环节200
制造环节应纳增值税=150 ×17%—?
批发环节应纳增值税=180×17%—150×17%
零售环节应纳增值税=200×17%—180×17%
所以你应缴的
应纳税额:销项税-进项税=15*%17-10*%17
追问
地税要收吗
追答
销售商品缴纳增值税,不缴营业税。缴纳增值税的同时要到地税缴纳城建税及教育费附加等
其实我也只是知道皮毛而已呵呵你可以再细查一下
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