应交税费-应交增值税的会计分录
2011.6.30日本公司将本月多交的增值税5万转出。7.15日交纳本月应交税金10万,收到银行单据实际支付5万。7.31转出本月应交增值税2万元。8.7日支付7月份未交...
2011.6.30日本公司将本月多交的增值税5万转出。7.15日交纳本月应交税金10万,收到银行单据实际支付5万。7.31转出本月应交增值税2万元。8.7日支付7月份未交增值税..请问这几个业务的分录怎么做啊。。到底怎么区别什么未交,多交,已交之类的词。。烦啊。。快考试了-_-
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3个回答
推荐于2017-10-03
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7.15 借:应交税费-未交增值税 5W
贷:银行存款 5W
7.31 借:应交税费-(销项税额-进项税额)2W
贷:应交税费-未交增值税 2W
8、7 借:应交税费-未交增值税 2W
贷:银行存款 2W
贷:银行存款 5W
7.31 借:应交税费-(销项税额-进项税额)2W
贷:应交税费-未交增值税 2W
8、7 借:应交税费-未交增值税 2W
贷:银行存款 2W
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7.15日:借:应交税金——已交增值税10W
贷:银行存款 10W
7.31日;借:应交税金—应缴增值税进项税 2W
贷:应交税金 ——增值税进项转出 2w
贷:银行存款 10W
7.31日;借:应交税金—应缴增值税进项税 2W
贷:应交税金 ——增值税进项转出 2w
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买来原材料当时没有开票,已经入了应付账款,月底认证完进项税额后怎么处理
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