某公司为一般纳税人,11月销售产品,开出增值税专用发票,销售额120000元,销项税额20400元;销售给小规模

某公司为一般纳税人,11月销售产品,开出增值税专用发票,销售额120000元,销项税额20400元;销售给小规模纳税人产品,开普通发票,销售额40000元(含税);将一批... 某公司为一般纳税人,11月销售产品,开出增值税专用发票,销售额120000元,销项税额20400元;销售给小规模纳税人产品,开普通发票,销售额40000元(含税);将一批成本10万元的产品对外投资。当月购料,取得专用发票,价款60000元,税额10200元;购进免税农产品25000元;当月用水27600元,专用发票注明税额3588元;购进生产用设备一台,价款55000元,专用发票注明税额9350元。计算当月应交增值税。 展开
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1318040932
2012-06-08
知道答主
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20400-(0200+3588+9350)
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财务张明
2012-06-08
知道答主
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