在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
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一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。
二、结账的具体步骤:
1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);
2、点击“财务期末结账”;
3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);
4、系统提示‘确定要开始期末结账吗?’选择“确定”(完成结账操作)
5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到:账务处理的时间变成下一个会计期间,说明结账成功。
三、结账注意事项
1、确认本月单据全部审核;
2、检查存货的核算避免遗漏;
3、如有固定资产模块记得计提折旧;
4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;
5、在年结之前一定要备份帐套数据;
6、最后进行结账处理。
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过账的意思您可以理解为登帐的意思,就是和手工帐下面把凭证做完以后登帐一样,金蝶过账也就是这样一个功能,在软件的界面有个过账的菜单,直接点击那个就可以了,但是有个前提,凭证录入完毕以后要审核,审核完成以后在过账,过完帐以后进行期间损益结转,然后在审核,然后在进行期末结账,一般过账的时候在是把账目处理完毕以后以后进行过账,然后结转损益,然后结账,记得报税之前搞定就OK了 要留把报税的时间给预留出来,别到了报税最后一天,资产负债表还没出来,那就不好玩了。
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依次点击财务会计-总账-凭证处理-凭证过账,点击开始过账即可。凭证过账后才能结账。凭证过账随时都能进行,凭证过账后还是可以反过账的。
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出财务报表的时候就要过账了,每月做完全部帐后要结转损益,才能自动生成财务报表
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