关于速达的--已经启用账套了还能修改初始的数据么?
我已经启用账套了还能修改初始录入的数据么?就是应收款那里的期初数,我已经进行了开单录入等操作了,但是还没有结过账,还可以回过头来修改期初的欠款额吗?在启用前已经备份过了,...
我已经启用账套了还能修改初始录入的数据么?
就是应收款那里的期初数,我已经进行了开单录入等操作了,但是还没有结过账,还可以回过头来修改期初的欠款额吗?
在启用前已经备份过了,但是我已经录入挺多单子,删掉重新录入的话工作量太大
我这里是账务系统相结合的
用反开帐作修改的话会不会对已经录入的数据有什么影响呢?还是只是影响期初和期末数而已?
我现在的做法是在账务系统做凭证调整,但是他好象只是影响账务系统,而不影响进销存的应收的?这是怎么回事?
调增应收账款的对应科目应该是"主营业务收入"由于跨期我用"以前年度损益调整"来做调整
现在我打算在进销存做一笔出货,调增应收,为了不影响库存,再做一笔金额为零的退货,调减则做有金额的退货,你看这样行不?
还有,十分感谢你们的积极回答,谢谢!
我Q号287308514希望可以跟你们研讨速达 展开
就是应收款那里的期初数,我已经进行了开单录入等操作了,但是还没有结过账,还可以回过头来修改期初的欠款额吗?
在启用前已经备份过了,但是我已经录入挺多单子,删掉重新录入的话工作量太大
我这里是账务系统相结合的
用反开帐作修改的话会不会对已经录入的数据有什么影响呢?还是只是影响期初和期末数而已?
我现在的做法是在账务系统做凭证调整,但是他好象只是影响账务系统,而不影响进销存的应收的?这是怎么回事?
调增应收账款的对应科目应该是"主营业务收入"由于跨期我用"以前年度损益调整"来做调整
现在我打算在进销存做一笔出货,调增应收,为了不影响库存,再做一笔金额为零的退货,调减则做有金额的退货,你看这样行不?
还有,十分感谢你们的积极回答,谢谢!
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5个回答
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不可以
如果你在启用账套前做了数据备份,你可以恢复到启用账套前,然后修改,改好后再重新启用账套,但你以前开单录入的操作就没啦,你要重新再录一遍.
如果你在启用账套前没做备份,你就只能补录一张单来调整该笔应收款啦.
速达软件对小企业来说是个很不错的选择,我家的公司用的是速达3000Pro8.53版的,很不错.
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回答你的问题补充:
1、如果已经录了很多单子了就不要恢复到启用账套前了。
2、用启用账套后的第一天的日期补录一张单来调整应收账款的余额,为了使进销存里的往来账与账务系统里的往来账保持一致,这张调整单要在进销存里做,不能直接在账务系统里做凭证调整。
3、用速达进销存软件千万不要直接在财务系统里做凭证,为了保证你将来报表中的数据与进销存里明细账的数据一致,你所录入的每一张单都要在进销存里做,不然以后生成的报表你会看不懂的。因为你用的是以进销存为主的软件,做初始化时选择了与账务系统结合,所以,你在进销存里录入单据能生成凭证,你直接在账务系统里做凭证,系统会认为此单与进销存业务无关,所以不会生成进销存单,进销存里自然查不到。
你告诉我你的这笔分录,调增应收账款的对应科目是什么,我告诉你怎么调整这笔分录。
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"调增应收账款的对应科目应该是"主营业务收入"由于跨期我用"以前年度损益调整"来做调整
现在我打算在进销存做一笔出货,调增应收,为了不影响库存,再做一笔金额为零的退货,调减则做有金额的退货,你看这样行不? "
不行
如果你是刚刚开始使用速达软件,做好初始化后启用了账套,启用后你发现有一笔应收账款忘做进去了,你应在调增应收账款的同时调增"所有者权益"中的项目,而不是同时调增"主营业务收入"
如果你的这个速达软件已经用了很长时间啦,到了年底你结完账开始录入2008年1月份的单,发现07年12月少录了一笔赊销售单才可能是调增应收账款的对应科目是"主营业务收入",如果是这样的话,你只需要把07年12月的账反结了就可以补录那张赊销单啦,不用搞得这么麻烦.
如果你在启用账套前做了数据备份,你可以恢复到启用账套前,然后修改,改好后再重新启用账套,但你以前开单录入的操作就没啦,你要重新再录一遍.
如果你在启用账套前没做备份,你就只能补录一张单来调整该笔应收款啦.
速达软件对小企业来说是个很不错的选择,我家的公司用的是速达3000Pro8.53版的,很不错.
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回答你的问题补充:
1、如果已经录了很多单子了就不要恢复到启用账套前了。
2、用启用账套后的第一天的日期补录一张单来调整应收账款的余额,为了使进销存里的往来账与账务系统里的往来账保持一致,这张调整单要在进销存里做,不能直接在账务系统里做凭证调整。
3、用速达进销存软件千万不要直接在财务系统里做凭证,为了保证你将来报表中的数据与进销存里明细账的数据一致,你所录入的每一张单都要在进销存里做,不然以后生成的报表你会看不懂的。因为你用的是以进销存为主的软件,做初始化时选择了与账务系统结合,所以,你在进销存里录入单据能生成凭证,你直接在账务系统里做凭证,系统会认为此单与进销存业务无关,所以不会生成进销存单,进销存里自然查不到。
你告诉我你的这笔分录,调增应收账款的对应科目是什么,我告诉你怎么调整这笔分录。
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"调增应收账款的对应科目应该是"主营业务收入"由于跨期我用"以前年度损益调整"来做调整
现在我打算在进销存做一笔出货,调增应收,为了不影响库存,再做一笔金额为零的退货,调减则做有金额的退货,你看这样行不? "
不行
如果你是刚刚开始使用速达软件,做好初始化后启用了账套,启用后你发现有一笔应收账款忘做进去了,你应在调增应收账款的同时调增"所有者权益"中的项目,而不是同时调增"主营业务收入"
如果你的这个速达软件已经用了很长时间啦,到了年底你结完账开始录入2008年1月份的单,发现07年12月少录了一笔赊销售单才可能是调增应收账款的对应科目是"主营业务收入",如果是这样的话,你只需要把07年12月的账反结了就可以补录那张赊销单啦,不用搞得这么麻烦.
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要加期初吗??软件是死的,人是活的,你杂就不动动脑子??
在你的货品资料里加个期初应收款.然后把日期改成你建帐的第一天.然后给每家挂钱就行...具体就是销售开单,然后选客户,选日期,选则货品时选择你刚建的起初应收款.然后货款输入你要给他挂多少钱,,就是他的其初的钱,不知道能不能挂负的货款,如果是客户在你这里有余款,你就给他先预收了..要记住全部放在一天里..其他的往后推一天
在你的货品资料里加个期初应收款.然后把日期改成你建帐的第一天.然后给每家挂钱就行...具体就是销售开单,然后选客户,选日期,选则货品时选择你刚建的起初应收款.然后货款输入你要给他挂多少钱,,就是他的其初的钱,不知道能不能挂负的货款,如果是客户在你这里有余款,你就给他先预收了..要记住全部放在一天里..其他的往后推一天
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你看这样行不行:1.试试用反开帐作修改 2.票据不多:删除本期数据库,重新建帐然后补录。修改数据前最好请教一下金之源公司速达人员。
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谁说不可以,我改得多了,期初库存,期初应收,期初应付,有不能改的吗???都能改!!!!速达5000的批次不能消订单数量,这个BUG我都改过!
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应该可以,具体的可以咨询一下速达的工作人员。
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