可以用抵扣联做账吗?

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2022-11-15 · 专注科普财经基础知识
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不可以用抵扣联做账。

当增值税专用发票入账时,其税额相应也必须入账,只是认证前入账与认证后入账,在会计处理上有别。

认证前入账分录

借:原材料库存商品等科目预付账款,尚未认证的增值税进项税额贷:银行存款库存现金应付账款等科目认证后借:税费增值税(进项税额)。

贷: 预付账款尚未认证的增值税进项税额。

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